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- 2017-01-02 发布于湖南
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公司业务流程
为规范公司信贷业务操作流程,防范信贷风险和内部操作风险,有利于提高工作效率,根据《贷款业务管理办法》,特制定本流程。
第一条 客户接待与受理。信贷业务部负责客户接待工作,负责解答客户的咨询,向客户解释我公司的业务流程与基本条件,对符合条件的客户发放《贷款申请表》。受理与调查。客户向公司提出信贷业务申请,信贷员受理并进行初步认定,对同意受理的信贷业务进行调查(评估),调查结束后,将调查材料送风险部及贷审会审查。
第二条 资料审查。信贷人员对客户提交的资料负责审查,如审查通过,移送公司风险管理部审查,风险部应就该贷款项目的风险大小、可行性、担保措施的合法合规性等方面提出审查意见,审查过程中,可以向经办人员提出质询或要求补充资料、补充调查。风险部对信贷部报送的调查材料进行审查,提出审查意见,报公司贷审会审议。公司贷审会对受理的贷款应当在2个工作日内审查完毕,提出审查意见。
第三条 实地调查。实地调查要对客户的基本情况、资产与负债状况、经营状况、生产现场、担保措施等方面做详细调查并做好工作底稿。
第四条 信贷报告。调查后认为不能贷款的,经部门经理、必要时经公司主要领导同意终止该项目。
审议。风险部审查通过后,由风险部通知综合部安排贷款审批委员会开会审议审批。
第六条 签订合同。信贷部应按照信贷管理要求分别与借款人、抵(质)
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