业务人员项出差管理规定c.docxVIP

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  • 2016-12-25 发布于湖南
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业务人员出差管理规定一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率,加强业务人员出差管理,使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化,并做到报销时有章可循、有据可依。二、出差审批业务人员奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理:1、出差前应填写《业务人员出差计划表》,并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。如情况特殊事前无法及时办理,亦应视情况尽快补办手续。2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门经理核准。业务人员填写《出差申请单》并经批准后,三、出差借款出差人凭核准的《业务人员出差计划表》,可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额,须经由总经理核准后,出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂支款项。四、出差费用标准标准1、出差费用包括以下内容:(1)交通费标准(公路、铁路、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)职级标准部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。(2)出差补贴2、出差不得报支加班费,但假日出差另计(节假日出差回来后可适当的调休)。3、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。4、业务人员出差差旅费,应据实提出收据

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