8.12日5个质量比较高的文章.docVIP

  • 2
  • 0
  • 约7.24千字
  • 约 11页
  • 2016-12-25 发布于贵州
  • 举报
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全) 2014年7月15日 文件名称:业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全) 文件类型:doc 文件页数:88页 文件内容: 业务循环内部控制及测试工作底稿 销售收款循环   举例:S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准,如果需对该项政策和程序作出任何修改,均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。 S公司的产品主要为电子感应器、光感器、集成电路块,通用性较强。所有产品按订单生产,其中约计95%的产品系销售给国外中间商,全部采用海运方式,以货物离岸作为风险、报酬转移的时点。通常情况下,这些顾客于每年年初与公司签订一份包含全年预计所需商品数量、基本单价等条款的一揽子采购意向。顾客采购意向的重要条款由董事会审批,并授权总经理签署。S公司根据顾客采购意向总体安排采购原材料及生产计划,实际销售业务发生时,S公司还需与顾客签订出口销售合同。对于向国内销售的部分,S公司根据订单金额和估算毛利情况,分别授权不同级别人员确定是否承接。   S公司使用Y系统处理销售与收款交易,自动生成记账凭证和顾客清单,并过至营业收入和应收账款明细账和总账。 销售与收款业务涉及的主要人员 我们采用询问、观察和检查等方法,了解并记录了S公司销售与收款循环的主要控制流程,并已与财务经理×××、销售经理×××确认下列所述内容:   1.有关职责分工的政策

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档