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- 2016-12-28 发布于湖南
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审计工作制度
审计工作制度
内部审计工作制度
内部审计程序
内部审计工作制度
1. 总则
1.1为加强XX集团药业股份有限公司(以下简称股份公司)的审计监督,确保审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、股份公司章程及相关法律、法规规定,结合公司实际情况,制定本制度。
1.2股份公司实行内部审计监督制度。内部审计部门根据本制度及有关法律、法规和公司的各项规章制度,对股份公司及控股企业财务收支及有关经营管理活动的合规性、合法性、内部控制制度的有效性、健全性进行审计监督,以严肃财经纪律,加强内部管理,提高经济效益。
1.3内审部门及人员在公司主要负责人直接领导下,实行同级监督、下审一级制。内审部门依本制度规定,行使独立审计监督权,对公司领导负责并报告工作,为股份公司规范财务运作、实现公司各项经营目标服务。
1.4内部审计的工作原则是:实事求是、客观公正;内部审计的工作宗旨是:服务内部、监督核算。
1.5内部审计人员应当具备较高的政治素质、必要的专业知识和业务能力。坚持忠于职守,坚持原则,公正廉洁,保守秘密的职业道德。审计工作不受其他部门和个人的干涉。
2. 内部审计工作职责和内容
2.1内审工作为经营管理服务旨在提高经济效益、监督国有资产保值增值、实现股东收益最大化的企业经营目标。具体职责如下:
2.1.1定期向公司领导报送审计工作计划,经批准后实施。
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