2 hh-2-09-22 a0 进料检验管理程序(品质部)2013.3.102.docVIP

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2 hh-2-09-22 a0 进料检验管理程序(品质部)2013.3.102.doc

持有部门: 文件目录 0.进料检验管理流程图 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4.权责 5. 内容 6. 相关文件 7.引出文件 8. 相关表单 文件修改记录 修改日期 修改后版次 修改内容摘要 修改人 制订部门 品质部 制订日期 2013-2-22 生效日期 制 订 审 核 核 准 进料检验管理流程图 目的 规范进料检验全过程,确保原材料及外发加工产品满足客户品质要求。 适用范围 适用于本公司购进的原材料、辅助材料及外发加工产品的进料检验工作 定义:无 职责 4.1 仓务组:负责进料接收、对物料数量点收,品名、规格的核对,物料的保管,通知IQC检验以及办理入库手续。 4.2 品质部IQC:负责投入生产使用的原材料、辅料、外发加工半成品检验,检验状态的标识及异常的反馈工作。 4.3品质部主管/经理:审核[IQC检验报告],对不合格来料作出最终判定。 4.4采购部:对于物料的[申请采购单],要求在物料回厂前1天将[申请采购单]给到仓务组。对不合格物料负责联络供应商处理

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