内业资料检查考核表.docVIP

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内业资料检查考核表内业资料检查考核表

福建六建建工集团公司 内业资料检查考核表 一、准备工作: 1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查, 检查内容: (1)项目班子名单 (2)人员资格证明复印件 2、未进行施工组织设计审批(可按施工进度分段进行) 检查内容: (1)施工组织设计报审表 (2)施工组织设计审批意见 (3)施工组织设计修改或补充 3、无进场设备报验审批 检查内容: (1)进场设备报验单 (2)进场设备审批意见 4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发 检查内容 (1)设计图纸技术交底会审纪要 (2)设计图纸会审意见 5、工程开工报审资料不全 检查内容: (1)工程开工报审表 (2)施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证等复印件 (3)监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等复印件 (4)总监任命书 二、质量控制: 1、无进场材料审核程序或资料不全 检查内容: (1)生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件 (2)抽样复检报告 2、无进场设备报验程序或资料不全 检查内容: (1)设备开箱检查记录 (2)生产许可证、产品合格证、 (3)设备基础验收记录 3、无施工测量报验或记录不全 检查内容: (1)施工测量放线报验单 (2)施工放线复验证明或记录 4、无分包单位资格审查或资料不全 检查内容: (1)分包单位营业执照、单位资质 (2)人员上岗证 (3)厦门市建委对其产品的推荐文件 (4)施工组织设计 5、无工程报验审批程序或记录不全 检查内容: (1)工程报验单 (2)掩蔽工程验收记录 (3)施工单位自检记录 (4)监理抽检记录(实测项目检查记录《建安、市政》 (5)砼施工开盘报告及砼工程浇捣令 (6)分项工程质量评定表 (7)分部工程质量评定表 6、工程事故 检查内容: (1)事故报告单 (2)工程质量事故处理方案报审单 (3)事故处理总结报告 三、工程指令: 1、监理通知不规范 检查内容: (1)监理通知(内容、签发记录及监理日记) (2)整改复查报审表(与监理通知单成对出现) 2、监理备忘录(内容及签发记录) 3、工程暂停指令程序不规范 检查内容: (1)工程暂停指令 (2)整改复查报审表 (3)复工指令 4、工程变更程序不规范 检查内容: (1)变更指令 (2)工程变更申请报告 (3)变更工程量清单 (4)设计变更通知 四、进度及投资控制: 1、无进度控制 检查内容: (1)工程施工进度计划(调整计划报审表) (2)延长工期报审表 (3)工期延长业主认可证明(会议纪要、监理备忘录等) 2、无投资控制 检查内容: (1)月进度付款申请 (2)完成工程量及付款计算 (3)复合情况 (4)工程索赔申报表 五、主要文件及内业资料: 1、监理日记记录不全或不规范 2、监理月报不全或不规范 3、会议纪要(无工地例会或会议无签到或未签发记录) 4、图纸不全或丢失 5、无监理大纲 6、无监理规划(或无签发记录) 7、无分部工程监理细则(或签发记录) 8、最终验收资料不全 检查内容: (1)装饰工程质量评定表 (2)单位工程观感评定表 (3)卫生设备灌水记录 (4)通水试验记录 (5)单位工程评定等级 (6)各分部工程质量等级及单位工程最终质量等级 (7)监理工作总结 业主满意度: 1、业主无意见,非常满意 2、业主有意见,基本满意 3、业主意见很大,不满意 省检注意事项(质量、安全方面) 1、规划许可证、施工许可证; 2、开工备案(或开工报告、开工执照) 3、施工组织设计,审批;监理审查意见; 4、见证取样的全套资料; 5、项目主要管理人员登记表与实际签字人员或中标通知书是否一致。6、项目经理等人员变更监理、甲方是否认可或签章; 7、监理是否到位,履行职责,总监代表是否有授权委托书,监理内业是否完善; 8、施工单位内业资料应全面核查,监理应复查; 9、施工是否存在转包、非法分包等现象,甲方是否支解工程,分包单位资质是否符合要求; 10、设计变更是否履行手续,结构变更是否通过审查机关审查; 11、重点工程的基建手续,批文或会议纪要应备齐; 12、施工现场应全面检查; 原材料进场记录、检验报告; 钢筋制作、安装质量; 砼搅拌、振捣、养护、拆模、同条件试块; 模板、支撑是否与施工方案一致; 自拌砼的配合比、计量、原材料计量是否符合要求,如难以达到,应停工整顿。 重要质量问题处理记录;整改通知书和反馈报告是否一一对应; 阶段性验收手续是否齐备; 安全内、外业应全面复查; 强制性条文的书本应备好,且应是正规版本的书; 未验收投入使用的工程应有五家评定的验收纪要; 迎省检工作重点 一、检查范围: 二、工作依据:《工程建设标准强制性条文》《城市建设部分》《厦门市建设工程质量监督管理暂行办法》(厦建监安(20

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