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省内部审计协会2007年工作总结范文.doc

省内部审计协会2007年工作总结范文 2007年,省内部审计协会在中国内部审计协会的指导和省审计厅的领导下,认真贯彻党的十六大和十七大精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕以推进内部审计全面转型与发展为主题,积极探索以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标的审计新模式作为工作重点,开展调查研究,加大宣传力度,推动理论研讨,组织经验交流,提高培训质量和水平,较为圆满地完成了三届一次常务理事会提出的各项任务,在推动我省内部审计工作实施转型和提升协会社会影响力方面,取得了新的进展和成绩。 一、深入调研,全面推进内审工作转型与发展 2007年是协会换届后的第一年,为健全机构、规范工作,年初,召开了省内审协会三届一次常务理事(扩大)会议,传达了省审计厅党组颁发的《加强省审计学会、内部审计协会管理工作的暂行规定》,审议通过了协会特邀会员单位和专业委员会设置的调整,以及各专业委员会主任、副主任提名;对协会2007年的工作作了部署。为了推动我省内审工作的全面转型与发展,薛蓓儿会长在全省内部审计工作会议上,重点就落实中内协开展的内部审计发展状况普查和总结推广典型经验工作提出了要求。省国资委副主任、省内审协会黄佩华副会长专门召开会议安排布置了省国资委监管的国有企业集团公司及其所属的全资及控股子公司内部审计的调研工作。上半年,省内审协会分别与、市内审协会共同开展调研,重点总结内部审计在推进实现全面转型与发展的新经验和新路子,总结开展以内部控制与风险管理为导向的管理审计的新模式和新方法。11月份,中国内部审计协会副会长兼秘书长同志来调研,分别听取了电信分公司审计部和省农林厅审计处关于内部审计转型工作的汇报。电信分公司审计部主任作了《执行内审准则落实审计转型促进实现公司经营管理目标》的专题汇报。介绍了电信审计机构设置、人员配备、审计项目实施、审计理论研讨和学术交流的有关情况。公司审计部积极实施内控评估,促进内控制度健全有效;完善企业约束监督机制;强化工程审计,提高工程精确化管理水平;认真开展经济责任审计,客观评价中层干部工作业绩;积极开展审计调查,为公司领导决策提供审计建议;审计学术研讨成果丰硕,展示了电信的审计工作经验和理论水平;推行了送审资料质量承诺制,审计质量控制显著提升,有效防范了审计风险。省农林厅审计处处长王伟清汇报了厅机关及下属单位审计工作围绕审计理念、审计职能、审计目标、审计内容、审计方式、审计手段六个方面的转型经验,并突出阐述了行政事业单位内部审计工作的难点、热点和关键点。易会长听取汇报后,对电信的内部审计工作给予了高度评价,认为电信审计部门在公司领导的支持下,积极开展审计工作转型,财务审计、内控审计、管理审计并重,取得明显的工作成效。易会长表示在推进企业内部审计工作转型的同时,也要进一步关注、研究和推动行政事业单位内部审计工作的转型。在全省总结推广典型经验的活动中,我们收到内部审计转型与发展典型经验材料78篇,经审计学院国审院院长、省内审协会副会长时现同志为首的专家、学者审阅,推荐其中10篇上报中国内部审计协会,有34篇材料将选编成册供大家借鉴学习。典型经验材料充分反映我省广大内审机构和内部审计工作者,紧密围绕构建社会主义和谐社会,在促进内部审计转型与发展方面做了大量工作,取得了成效,逐步推进内部审计工作实现从以真实性、合规性为导向的财务审计为主向以真实性、合规性为导向的财务审计和以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的全面转型与发展。在审计实践中具体表现为:一是内审机构增强了服务功能,全面履行监督评价和咨询服务的职能;科学安排内部审计任务,突出内部审计工作重点;二是以提高经济效益为中心,强化内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计,进一步做好财务收支审计、投资项目审计、购销比价审计、经济责任审计,帮助单位实现组织目标和创造价值。 9月份,与、市内审协会共同进行应用准则、指南的调研活动,了解内部审计机构和内部审计工作者对具体准则、实务指南的需求和实际使用情况。为了更加全面地了解和掌握内部审计准则执行情况,为中内协对今后的准则制定和修订工作提供依据,按照中内协的部署,组织了内审准则、内部审计二个问卷调查。《内审准则》问卷发放464份,回收312份,回收率67.24%;《内部审计》问卷发放150份,回收88份,回收率58.67%;通过调查研究为今后的工作积累了宝贵的资料。根据工作计划安排,2007年省协会分别委托市内审协会、中国人民银行分行审计部、省电信公司审计部组织起草了《省内部审计质量管理办法》、《省风险管理审计操作指南》、《省公司治理审计暂行办法》。省内审协会组织专家、学者对以上三个讨论稿进行了三次审议和修改。 二、结合实践,搞好内部审计理论研讨活动 根据中内协统一部署,9月份在全省范围内组织了《信息

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