区审计局2015年行政执法案卷自查报告.docVIP

区审计局2015年行政执法案卷自查报告.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
区审计局2015年行政执法案卷自查报告

区审计局2015年行政执法案卷自查报告 2015年行政执法案卷自查报告 ??? 根据《xx新区人民政府法制办公室关于开展2015年度xx新区行政执法案卷评查工作的通知》(浦府法发[2015]20号)要求,我局对2015年行政执法案卷进行了自查,现将自查情况报告如下: ?一、行政执法基本概况 ?? (一)严格依法审计,全面履行法定职责?? 1、组织重大专项审计。一是开展新区事业单位运行效能情况审计调查。为下一步事业单位优化职能、分类改革、提升效能提供重要依据;二是开展 新区镇集体公司资产管理和运营情况审计调查。揭示在镇级集资管理模式和财政资金使用管理方面的突出问题,并提出针对性建议。三是开展保障房、民防工程等同 步审计调查。揭示部分民防工程存在的非法占用、违规出租、管理缺失等安全隐患。 2 、加强财政预算执行审计。一是开展2014年度本级财政预算执行情况审计。揭示了区本级和部分单位政府采购预算执行不够严格、结余资金统筹盘活力度不够大等问题,“同级审”及整改报告得 到区人大常委会、区政府的充分肯定。二是加大延伸审计力度。坚持“全面审计、突出重点”,下移审计重心,对23家有关单位实施了延伸审计。三是关注民生资 金使用情况。围绕公共财政资金使用和群众关心的热点问题,加强民生资金使用的绩效评价,推动政府部门惠民项目“用对钱”和“用好钱”。 3、深化经济责任审计。一是开展领导干部经济责任审计。围绕新区干部监督重点,全年共开展经济责任审计14项,涉及被审计领导干部(人 员)34名,其中市管干部7名,区管干部27名。二是完善工作机制。组织召开新区经济责任审计工作领导小组暨部门联席会议,组织集中进点会、整改专题分析 会;出台《xx新区经济责任审计工作联席会议议事规则》等制度。 4、推进国有企业审计。一是主动适应新区国资国企改革形势,坚持服务与监督并举,加强审计理念及模式创新,不断提升国企审计层次。二是针对 国有企业各项经济管理活动的真实性、合法性和效益性目标,扎实开展审计及专项审计调查。三是关注企业经营决策、投资绩效,以及领导人员薪酬福利管理等关键 要素,着力加强对区属国有企业和国有资本经营的审计监督。 5 、推进政府投资建设审计。一是开展竣工决算审计。以控制建设成本和提高项目质量为核心,揭示和纠正工程建设中存在的高估冒算和管理不规范等问题。二是做好 重点项目跟踪审计。配合迪士尼和商飞等重点项目建设,开展对26个配套道路工程前期费用和滨江森林公园二期等项目跟踪审计。三是加强资源环境审计。认真落 实党的十八大关于“五位一体”总布局要求,积极探索完善审计评价指标体系。 6、加强内部审计指导。一是结合街道“6+2”调整改革,深入调研新区当前内部审计情况,收集各类意见建议,认真分析存在问题,为下一步推 进和加强内审工作提供依据。二是制定《xx新区内审人员参加审计项目实务培训管理办法》,完善“以审代训”制度,加强内审工作指导,不断提高基层内审人员 的审计实务水平。 (二)加强审计质量控制,提升审计执法水平 1、加强审计创新。一是完善整改工作机制。推动区委区政府研究出台《xx新区关于进一步加强审计整改工作的实施意见》,进一步明确审计整改 责任,建立健全加强整改的分类督促、函告催告、情况通报等制度,加强跟踪检查和督促,提升整改效果。截至12月底,2014年45个一般审计和审计调查类 项目,共发现各类问题639个,完成整改606个,平均整改率达96.96%,比上年有较大幅度提高。 2、加强部门协作联动。深化与区纪委监察局的部门协作,进一步凝聚监督合力、增强审计效能;加强与区财政局建立联动机制,推进用管对接,加 强实时动态监管;加强与区国资委的工作联动和对接,实现与区国资委企业财务数据信息系统,实时互联互通,实现信息资源共享,推进联合检查,强化管理和监督 成效。 3、提升绩效审计工作层级。组织开展2014年度绩效审计优秀案例评选活动,进一步挖掘和表彰绩效审计优秀案例,发挥示范作用,促进多出精 品。建立绩效审计专家库,聘请专业院校、社会机构、行业部门等20多名具有丰富经验的专家担任成员,注重发挥其在理论指导、技术把关、方案评审、专业鉴 定、难题破解方面的牵头作用,不断增强绩效审计工作成效。 4、坚持审计公开。深化“开门搞审计”和“阳光审计”理念,举办“审计开放日”活动,邀请人大代表、政协委员、特约审计员、社区居民代表等30余人,观摩审计现场,零距离接触审计干部和审计工作,进一步扩大审计的正面影响,听取意见建议,凝聚审计合力。坚持“以公开为原则、不公开为例外”, 进一步提高公开质量,扩大审计公开的数量和范围,形成有力的倒逼机制,推动屡审屡犯和积弊顽症问题的解决。全年共公开审计信息86件,其中审计结果公开66件。 5、强化审计组织管理。一是注重审计立项管理。认真

文档评论(0)

peng1980105 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档