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- 2017-02-06 发布于湖北
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TZ-QP-03A0内审及管理评审控制程序概要
文件编号:
TZ-QP-03
版 本 号:
A0
页 数:
第1页,共8页
生效日期:
2014-09-01
编 制:
李荣积
日 期:
2014-08-12
审 核:
日 期:
批 准:
日 期:
文件修订记录
版本号
修改内容摘要
生效日期
修订人
A0
初步发行
2014.09.01
李荣积
会签
部门
□业务部
□研发部
□采购部
□品管部
签名
部
□生产部
□人力资源部
□财务部
□仓储部
签名
1.目的
1.1评价质量管理体系符合性和有效性,识别体系的薄弱环节和不合格环节并通过实施纠正和纠正措施进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。就体系是否符合ISO9001的要求为最高管理者和其他利益相关方提供保证。
1.2通过对质量管理体系按策划的时间间隔进行系统的评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围
本程序适用于本公司内部质量管理体系的审核活动及效果实施全方位的评审。
3.定义
3.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的
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