A6v5-1基准版年结操作流程.pptVIP

  1. 1、本文档共26页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
A6v5-1基准版年结操作流程

A6 v5.1标准版年结操作流程 ——渠道支持部 临近年底,“年结”是客户最忙的时候,也是一线技术支持与服务人员最繁忙、最苦恼的时候,为帮助全国服务支持体系提前准备,提前预警,提升客户更高的满意度。渠道支持部结合软件自身现状及历年年结出现的高频问题,组织部门资深技术支持顾问,整理编写此文档,以期为服务单位人员提供更好的支持服务,协作一线支持服务人员有序、高效的度过“年结”高峰期。 前言 第 * 页 第 * 页 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 第 * 页 1、 确保本年度数据的准确性 确认总账对账是否平衡 总账与其他模块相关数据是否一致等 2、确认本年度所有业务工作都已完成 采购入库单、产成品入库单、材料出库单、 销售出库单等单据是否全部审核、记账等 3、确认账套数据备份成功,且数据正确 通过恢复账套数据进行验证 年结前期准备工作 说明:生产制造和计件工资模块无需月结和年结操作 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 手工备份账套操作方法: A6账套数据备份 点确定完 成备份 第 * 页 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 第 * 页 A6软件系列产品年结操作简单、方便,各模块完成12月份的月结操作即完成年结工作,系统会将数据自动转到下年,无须进行其他操作处理。 A6年结流程及操作要求 工资管理 12月结账 应收管理 12月结账 应付管理 12月结账 固定资产 12月结账 销售管理 12月结账 采购管理 12月结账 存货核算 12月结账 库存管理 12月结账 委外管理 12月结账 总账管理 12月结账 先 后 出纳管理 12月结账 A6年结流程及操作要求 第 * 页 1、年结各模块结账先后顺序流程图: 2、年结操作步骤演示图 A6年结流程及操作要求 第 * 页 第 * 页 A6年结流程及操作要求 因各模块操作方法相同,下页以总账为例进行结账演示,注意进行结账操作前请先对账套数据进行备份操作。 完成12月结账即年结操作完成,再次备份账套并做好备份数据保存 A6年结流程及操作要求 第 * 页 3、各模块12月结帐注意事项 (1)总账: a、结账前需要确认其他模块已结账成功; b、业务要求年结时损益类科目余额必须为0,请进行结转时 确认总账参数“结账时要求损益类科目余额为零”已选中; c、年结时,将本年利润结转到利润分配,系统自动生成 一张结转利润分配的凭证并自动对凭证进行记账处理; d、12月份结账后,下一年度第一个会计期间的科目借贷方年 累计值为0; A6年结流程及操作要求 第 * 页 (2)因年结就是月结操作,其他模块同月结操作相同无特殊 要求; (3)各模块结账顺序请按结账流程图进行结账,其中工资管 理、固定资产和出纳管理只要在总账结账前结账就可以, 与其他模块结账顺序无关。 A6年结流程及操作要求 第 * 页 4、年结后上下年数据检查: A6年结流程及操作要求 第 * 页 说明:因业务链系统是正常月结,无需进行检查期末与期初数据 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 1、A63.0版本,总账12月结账时提示以下错误“利润分配结转凭证不符合要求, 请先进行凭证审核,再进行记账!” 结转利润分配凭证不能生成,并且不 能年结! 常见问题 第 * 页 解决方法: 由于12月结账时系统会自动生成一张结转利润分配凭证并自动记账,但客户将总账参数中“凭证记账前必须审核”勾选了导致有冲突,可将此选项取消再做结转,5.1版本无此问题。 常见问题 第 * 页 2、进行反年结时提示“已存在下一年度的账表,系统不允许进行跨年度反 结账” 解决方法: 将总账参数 “不允许进行跨年度反结账”去掉,系统则允许进行跨年度反结账操作,并自动删除年终结转利润分配的凭证。 常见问题 第 * 页 3、在下年需要调整损益类科目,个别明细科目本年不用了,删除时提示“该 科目在科目总账中使用”不能删除。 解决方法: 因科目上年有数据发生,在后台相关表中有记录信息,故无法删除,建议将此科目执行“禁用”处理。 常见问题 4、年结后,发现有相关客户存在合并问题如何处理,之前的数据怎么处理? 解决方法: 不查看历史数据:直接执行客户合并,以后只能查看到合并客户的总账与 业务数据; 查看历史数据:将需合并客户禁用,建立新客户信息,并将以

文档评论(0)

wuyoujun92 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档