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仓库作业文件
仓库管理制度
1.原材料入库管理制度
1.1数量验收
1.1.1供应商送交物料时,仓管人员对供应商所送的物料进行点收,核对所送物料<送货单>与<采购订单>是否相符,再核对订单品名、型号、数量是否相符,是否有超交或未交够现象。
1.1.2超交的物料以退回为原则,未交够的物料应及时告知供应商并通知采购部。
1.1.3对于数量大价钱便宜的物料,一般采取抽查或称重方法来点收,抽查比例最少按来货总数的百分之十进行抽查,称重方法要计算出最小包装的重量,对最小包装逐一验收,对于贵重物料一般采取全点方法验收.
1.1.4仓库人员核对无误后,在供应商提供的<送货单>上签章,并取回相应的联数,作为收货凭证.
1.1.5仓库人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,要求供应商送货员立即修改<送货单>数量,或予以拒收.
1.1.6点收好物料后,把来料货物放在来料暂放区,待质检部检验.
1.2质量验收
1.2.1来料点收无误后,仓库人员开具<来料送检单>,通知质检部人员对物料进行检验.
1.2.2物料叛定合格时,质检人员在<来料送检单>上签字,并注明物料为合格品,仓库人员依据此单作为合格物料入库凭证,核对物料数量、品名、规格无误后,开具<材料进仓单>正式入库。
1.2.3物料判定不合格时,质检人员在<来料送检单>上签字,注明物料为不合格品,质检人员并填写<不合格物料通知单>通知采购部,以利办理退货手续。
1.2.4对于特采的物料,数量由质检部确认,并提出必要的处理方法,仓库人员应在填写<材料进仓单>时,注明特采。
1.2.5<材料进仓单>一式四联,一联仓库自存,一联交质检部,一联交财务部,最后一联交采购部。仓库依据<材料进仓单>登记相应财目,并将当天的单据分类归档或集中送到相关部门.
2.物料领发管理制度
2.1领料依据及规定
2.1.1市场部人员依客户订单及成品和材料库存状况,发出<生产通知单>,确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2.1.2仓库人员根据<生产通知单>、<产品器件清单>,确定该批产品生产部门可领物料的明细,发出<领料单>。
2.1.3<领料单>应注明生产通知单号、产品名称、客户、规格、数量、领用部门及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、型号、可领用数量。
2.1.4可领用数量依下列方式确定:
可领用数量=生产通知产品数量*每种物料的用量
其中每种物料的用量根据<产品器件清单>确定。
2.1.5<领料单>经生产部门负责人和技术部负责人审核,再由总经理批准签字后,由生产部领料员到仓库领用所需物料。
2.1.6<领料单>一式三联,一联由仓库自存,一联交生产部门,一联交财务部。<领料单>作为物料领用、发放的依据。
2.1.7当<领料单>上所核对物料数量领用无误后,生产部门不论任何原因追加领用物料时(除来料不良以外),须开具<补料单>或<超领单>方可领料。
2.1.8除生产部外,其它部门若需在仓库领用物料,需注明领料原因,经部门负责人审核后,方可领料.
2.1.9仓库人员依据<领料单>登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.
2.2超领规定
2.2.1由生产部领料员填具<超领单>注明超领物料所用的生产通知单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量,并详细说明超领原因。
2.2.2超领原因一般有
2.2.2.1生产中发现来料不良,应开据<生产不良物料叛定单>给质检部叛定,如所属来料不良可直接到仓库更换.
2.2.2.2成型时引脚加工错误,属生产不良.
2.2.2.3生产中物料有丢失损耗等情况,属生产不良.
2.2.2.4员工作业操作不当,造成物料损坏,属生产不良.
2.2.2.5其它原因.
2.3超领权限规定
2.3.1超领率大于1%小于3%时,由生产部负责人审核后,方可领用物料.
2.3.2超领率大于3%时,由生产部负责人审核外,需经总经理审核后,方可领用物料.
2.3.3<超领单>到该产品生产完或月底盘点时,由仓库统计该产品的所有超领物料(损耗)及原因,并由仓库开具<补料单>,给生产部负责人确认外,并由总经标理审核后生效.
2.3.4<补料单>一式三联,一联仓库自存,一联交生产部,一联交财务.仓库要有及时把每种产品的物料损耗数量及原因通知技术部、质检部和采购部,让相关部门做以处理。仓库人员依据<补料单>登记相应的账目, 并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.
2.3注意事项
2.3.1仓库应遵循先进先出的原则发放物料.
2.3.2保证发出及库存的物料均妥善包装、保护, 未发生储存不良,不影响品质。
2.3.3确保库存剩余物料的标识及可追溯性。
3.成品入库管理制度
3.1成品检验
3.1.1生产部门入仓员开出<成品入仓单>,送至质检部人员处检验.
3.1.2经质
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