药业进销存系统需求.doc

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药业进销存系统开发需求 根据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 一、 系统建设目的 1、系统建设通过完全定制开发准确系统规范。市场及客户管理销售管理帐务管理统计分析基础信息消息中心其他 11、参数设置: 客户编号自动生成,并且原有客户与我公司原程序的编号相同,客户名称不可重复,如重复需提示,并不允许增加。如客户应收账目为零,并且超过12个月没有业务往来(发货、开票、回款、打印随货同行单),可删除,为谨慎起见,须二次提示确认。 客户以地区(区域分级)划分,客户移交后名称,编码不变,以所属主管区分(可以默认)。客户改名后曾用名可以多次保存,并显示更改时间。客户可合并,合并后数据随之转移合并。 地区主管可能同一市场,同一客户、同一品种有多位主管。 提成结算,不同市场有不同计算方式,由我方设定。 产品包括名称、规格、(品规可合为简称)、批准文号、装量、剂型、基准价、底价、扣率。 生产入库: 生产入库可有发货指定地区等特殊条件作为参考。生产入库项目包括:品种、类型(成品、返工、半成品、零药、退货)、规格、批号、数量、生产日期、有效期。整货、零药、拼箱、返工等。返工需有标识,同一拼箱需编号相同以便配对。拼箱只能同品种同月批号两个批号拼成一箱。 因实际出库可能出错,需要入库数量可人工硬性调整,可能出库数量大于入库数量。 入库数量库管和市场部都可修改和增加。 资料入库:包括:品种、市场、数量、业务主管、备注、时间、发货方式、单价。 销售出库: 出库预警:当月发货数量(包括即时出库数量)与上月发货数量之和比上年同期数量增加50%,自动提示修改发货数量,然后再确认(超过50%也可确认,预警起提醒作用)。 退货处理:销售退货的商品返工后可以再入库,并能发给不同客户。退货如不能返工则做报损处理。 出库清单以操作人为条件分开打印,一经打印,之后新增出库记录再打印时不再出现前次出库记录(打印后可选择是否再显示)。出库清单包括:品种、规格、数量、收货单位、收货单位编号、收货人及地址、备注等。 当日出库完毕后,可自动生成库房出库单以备库房备货,可显示品种,批号、数量(整件、零药)、是否拼箱。 随货同行单根据需求选择是否打印。随货同行单可以导出为EXCEL格式打印。 随货同行单一笔发货分几次打印或分品种打印(单选或多选,默认全选),随货同行单编号不同。 另设自主打印模块,手动输入单位,自动生成随货同行单编号(编号以年月日9999后01、02.。。。),选择品种、规格,输入批号自动生成批准文号、生产日期、有效期。 出库单价默认最后一次开票单价,并可手动修改。 退货、丢失、调货。 退货可指定批号,当有批号不明时,可设为“0”;调货有批号不明,从一家单位调入到另一家,批号为“0”,也可指定批号则选定发货记录从A调入B,在发货记录中A减去的数量相应地增加B的数量。丢失有时会批号不明,批号同为“0”。 收货为一客户单位,实际挂账为另一客户单位或另几家客户单位,要求收货客户可以选择,以便货运部发货。 随货同行单在出库完成审核后可即时打印并多次打印。既可在出库界面上打印,也可在发货清单上勾选统一打印。 销售出库每一订单需先选择客户、确定主管(可默认),选择库存品规、批号、数量(是否拼箱、指定区域)、单价(默认可修改)、收货客户、备注。库存为零的批号不显示在可用数量里。 资料出库:主管、市场、资料类别、数量、单价、备注等。 开票登记 同一张票上同品规开票价格不同需有区分,可以将财务开票明细导入本系统中,已回款的开票需修改时自动提示该票已回款(包括部分回款)。导入时客户名称与软件中客户名称有差异,可自动提示名称相近的客户名称以供选择,或输入关键字查询并选择,客户名称可自动挂靠业务员。 发票冲红:可冲红部分或全部发票(冲抵需指定品种、数量、金额),并指定被冲红发票号码。冲红后,查询未回款发票不显示(部分冲红需显示)。被冲红发票如已回款,提示已回款,不可冲红。 预警:如开票数量大于发货数量,自动提示。 15.发货核销及发票核销 A. 回款渠道可分为现金、抵扣(从费用中扣除)、银行回款、银行转账等其他方式。 B. 收到货款后,输入收款金额,自动将发票核销(指定品种、金额、单价或发票号码),每增加一笔自动累计金额。 C. 收款金额相对于发票金额的多少,作为现金折扣处理,分别称为冲抵已扣销售费用和扣销售费用; D. 支持一笔开票多次收款,或一笔收款与多笔开票核销;支持一笔回单不同客户、不同主管。 E. 可部分或全额扣除发票税金,并自动核销发票,税金扣除部分不在未回款开票中显示;税金可统计(按业务员、地区、品种、指定时间区间)。 同一回款渠道可分为已核销回款和暂收款(暂收款用于返还),在客户回款中可查

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