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- 约24.42万字
- 约 166页
- 2017-06-10 发布于湖北
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非上市有限公司-中国东方航空股份有限公司摘要
中国东方航空股份有限公司
已审财务报表
2016 12 31
年 月 日
中国东方航空股份有限公司
目 录
页 次
一、 审计报告 1 - 7
二、 已审财务报表
合并及公司资产负债表 8 - 10
合并及公司利润表 11 - 12
合并股东权益变动表 13
公司股东权益变动表 14
合并及公司现金流量表 15 - 16
财务报表附注 17 - 160
补充资料
1.非经常性损益明细表 161
2.净资产收益率和每股收益 162
3.中国与国际财务报告准则编报差异调节表 163
审计报告
安永华明(2017)审字B01号
中国东方航空股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中国东方航空股份有限公司的财务报表,包括2016年12月31 日
的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和
现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的中国东方航空股份有限公司的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国东方航空股份有限公司2016年
12月31 日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流
量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国东方航空股份有限公司,
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的
事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我
们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描
述也以此为背景。
我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责
任,包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行
为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的
结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为财务报表整体发表审计意
见提供了基础。
1
审计报告(续)
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