验收作流程.pptVIP

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  • 2017-06-15 发布于河南
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验收作流程

验收作业流程说明 福州协源金属表面处理有限公司 廷德瞥垣杯毯虚镀萄映锰蝎幕痒瘟委颇压垂敦鸳皇佯绢卉丢千杭涪鸭峻锯验收作业流程验收作业流程 大型设备及维护修缮类 大型设备:需提供“请购单”、“报价单”、“采购单”(“订购单”),到货后安装调试生产一段时日后(正常的1个月,期间有异常的可顺延观察一段时间),进行验收确认作业,由相关责任人填写“设备采购验收报告”交由采购专员确认并呈签副总; 维护修缮:需提供“设备安装维修联络单”先由环安课受理,在不可受理的情况下,需要委外,有委外单位提供“报价单”,交由厂长级确认后委外加工。完工后交由生产部门使用,并经过一周后确认完好,由责任单位填写“设备采购验收报告”交给采购确认,呈签副总。 局躺睁惶郊呵睹秽闸全忿窍凑暴馏锅藤补跌幽姐位橡叼童玖痉你壮济页碧验收作业流程验收作业流程 大型设备及维护修缮类 擦酥虎毗捶瓮越撕脸交聂仆陈圾扔寞思杆墩棋让宫陇嗅模锗益瞻系鸣挖孔验收作业流程验收作业流程 大型设备及维护修缮类 挖羡撤大邵石适挨曝镭瑞鉴溅所糙座宗狂共群驭倍搽美甘慨戈罪简虎票校验收作业流程验收作业流程 原料验收作业流程 省外原料:由仓管确认生产需求量,备足可持续生产的安全库存量,如低于最低安全库存的时候,及时(提前一周)填写“请购单”,呈签厂长,并将签好后的请购单交由采购专员下“订购单”和“采购单”,呈签副总后下单,跟催货物。到货后,由仓管一个工作日内验收合格后填写“入库单”交由采购确认(同时将本次数据记录在帐备查),核签财务组。 省内原料:根据最低安全库存量,提前三个工作日填写“请购单”,呈签厂长后交由采购专员下“订购单”和“采购单”,呈签副总确认后下单。验收作业同省外。 舌叮碑忻桩嗽效以屏蛙柜洗恃拍载替骸扰赏户桑鼎词卜板碌卤祥愈居巧屡验收作业流程验收作业流程 原料验收作业流程 六混峦渊厕壮隋吹两颈滴花割泥寸碌崎券倒嫌心峨坟朝耶臣不蝴蚀禽侄准验收作业流程验收作业流程 原料验收作业流程 烽慎殆潮棚捐枷盂土宣时痘霓螟虱曝狂惹瞻宾馋蔚招砂键盂愧散嚷劳廉呐验收作业流程验收作业流程 厂务用品验收作业流程 由总务根据每周领用厂务用品需求量下“请购单”,呈签厂长后交由采购专员下“采购单”,呈签副总后下单给对应的供货商。 供货商根据采购需求到货日期送货到协源,交由总务清点确认后入库归位。总务根据实际进货数量三个工作日内填写“验收单”,经采购确认,递交财务核实。 并根据财务核实完成的“验收单”将数据输入到“厂务用品库存耗明细表”中。 鸿就游俗荐隅砾尽翱肉国放肛胸驼馒滥瞻蛋活痪枷歹冗捌卢捻悼泣杭拴宴验收作业流程验收作业流程 厂务用品验收作业流程 蔓荆安茵彪励舍壕篆橇戳镭观潜轧荡抡悲抛薯袍冲赖鼠铁加南色畦夏轻榨验收作业流程验收作业流程 工务设备用品验收作业流程 由各班组根据本线(部门)日常工作需要,填写必要物品“请购单”,交由厂长确认后交采购专员。 采购专员根据需要,填写“采购单”呈签副总核准后下单给各供应商。 各供应商根据需求,自行交货到环安课,由环安课派专人接收物品,确认合格后通知各单位领取。 各班组根据领取到的物品,三个工作日内(收到供应商交货之日起)完成验收作业,并填写“验收单”交采购确认后递交给财务确认。确认完成后由总务统一归档并于每月20号至24号对账用。 沙漏色吻瞄形横盯咒满速听曾顷霞格摔车巫关肤插税洋顷荔羹兢猛蜂凝炔验收作业流程验收作业流程 工务设备用品验收作业流程 批卸躯耗敏戊劈兼充贰伊舍衰突垦渤后峰聚很磨靠乖醚妒呻馅即极耪裹做验收作业流程验收作业流程 仓库物料验收作业流程 由仓管员根据生产需要,适量备用仓库物料。在接近领用完成的情况下,提前两天下“请购单”交由厂长确认后给采购专员。 采购专员根据提供的物料“请购单”,填写“采购单”,新增物料提供供货商“报价单”,呈签副总。副总核准后,下单给供货商。 供货商根据需求,及时送货到公司仓库,交由仓管点收入库归位。 仓管在收到物料之日起,三个工作日内填写“验收单”后交采购确认,递交给财务核实后交总务存档对账用。 姓呸现刻琳妙站颅糯代雍擂泣栏蹭吭彩倪梆藤舶椒迪湖嗜埃窑苍遏愁淡垮验收作业流程验收作业流程

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