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- 2017-06-24 发布于四川
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审计案例研究 (一) 审计监督体系 政府审计(由政府审计机关实施) 内部审计(由内部审计机构实施) 注册会计师审计(由会计师事务所实施) (二)注册会计师审计理论 1.注册会计师的业务范围(我国) (1)审计业务—法定业务,非注册会计师不得承办 会计报表审计业务 其他审计业务 (2)会计咨询、会计服务业务—非法定业务,并非只有注册会计师才能承办 (二)注册会计师审计理论 2.会计报表审计的审计过程(包括三个阶段) (1)计划阶段:接受委托、规划审计工作 (2)实施审计阶段:实施审计测试,获取证据 实质性测试 符合性测试 (3)审计完成阶段:整理资料,编制审计报告 (二)注册会计师审计理论 3. 审计测试与交易循环 (1)审计测试 A.符合性测试:对内部控制的设计 和运行的测试 B.实质性测试:交易和余额的详细测试 对会计信息和非会计信息应用的分析性复核程序 (二)注册会计师审计理论 (2)交易循环(业务循环) 销售与收款循环 购货与付款循环 生产循环 筹资与投资循环 (二)注册会计师审计理论 (3)审计测试与交易循环 A.符合性测试:一般按业务循环进行 B.交易和帐户余额的实质性测试: 可以按会计报表项
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