公司收款制度..docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
公司收款制度.

*****公司收款制度 为了加强销售与收款的内部控制,规范销售与收款的行为,防范销售与收款过程中的差错,制定本规范。 (一)部门与职责. 1.卖场部主要负责每日销售商品货款收款准确性。 2.电子商务部主要负责网上销售商品货款收回准时和安全性。 3.招商部主要负责各档口租金和水电费和网络费收款、签订合同。 4.内部款项往来,员工,一律要写借款条。 5.财务部门主要负责销售款项结算、监督管理货款和租金回收。 (二)、收款方式 1.卖场部 1}、卖场部根据收银员每天营业结束时,需核对当班营业收入与营业报表是否一致,并打印收银员日报表,收银员日报表随收银款项及单据,一并交至财务出纳处。 2}、出纳处每日依据收银员所提交的日报表、单据核实现金及银联POS机款项的入账情况,并随时调阅系统,进行后期监督。 3}、出纳处每天将营业收到现金及时存入银行,备用金最多不能超过2000元,以防丢失。 4}、出纳处每月月中和月底打印一份银行存款单据和制作一个销售总表,写明日期、品名、数量和金额,一份给财务部,一份留存,以便核对。 2、电子商务部 1}、电子商务部网上销售商品根据客户网上订单来确认出货,通过支付宝、现金、银行转账等收款。 2)、电子商务部寄出商品到客户时,跟进货款是否转入公司账号。 3)、电子商务部每月月中或月底打印一份银行收款单据和制作一个销售总表,写明日期、品名、数量和金额,一份给财务部,一份留存,以便核对。 3、招商部 1}、招商部根据每个档口收租日和卖场出纳、防损部一起收租金,要在收租日内催收租金。 2)、招商部根据各档口租赁日期到期续签和新档口签订合同。合同一式三份,一份给财务部,一份招商部留存,一份给承租方。 4、内部款项往来,如个人借款去采购材料或出差回来后,第一天填写报销单据到部门领导审批,财务部会计、出纳核对,总经理签名,方后拿着借款条一起到借款处核销。 5、财务部 1)、财务部根据营业额、收档口租金,进行核对。 2)、收到银行的收账通知单后,及时核对,及时登记,发现有多付或 少付应在3日内告知相关人员。 3)、提醒招商部门收各档口租金。 4)、有的档口是联银扣点的,在每月5号之前对好账,在10号结款时将对方的点数扣下来。 ******财务部 2010.8.24 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

文档评论(0)

425300 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档