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采购管理制度2011-06-13.
采购管理制度
编辑 日期 2011-06-13
审核 日期
批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目录
一、甲供材料(设备)管理制度
1.目的………………………………………………………………………………3
2.适用范围…………………………………………………………………………3
3.甲供材料的供货单位及价格确认原则…………………………………………3
4.管理职责…………………………………………………………………………3
5.工作流程图………………………………………………………………………4
6.工作流程细则……………………………………………………………………4
7.支持性文件………………………………………………………………………5
8.相关表单…………………………………………………………………………5
二、现场采购管理办法
1.目的………………………………………………………………………………6
2.适用范围…………………………………………………………………………6
3.现场采购小组的组成……………………………………………………………6
4.管理职责…………………………………………………………………………6
5.工作流程图………………………………………………………………………6
6.工作流程细则……………………………………………………………………7
7.支持性文件………………………………………………………………………7
8.相关表单…………………………………………………………………………7
一、甲供材料(设备)管理制度
目的
规范工程施工中甲供材料(设备)的定价、采购供应工作,最大程度保证质量、降低工程成本、避免风险,为公司创造更大经济效益。
适用范围
施工合同中已明确是甲方供货的材料(设备)。
甲供材料(设备)由项目工程部申报,由项目总经理审批。
施工合同中未明确,而需由甲方供货的材料(设备),应经承包方认可,项目总经理批准后可视为甲供范围。
施工合同中由施工方供货变更为甲方供货的材料(设备)。
本制度由公司招标采购中心负责解释。
甲供材料的供货单位及价格确认原则
根据公司招标采购制度执行招标、议标、现场采购。
3.2.甲供材料首先确认技术资料,需封样的由设计或技术中心先封样。
管理职责
集团公司
4.1.1.集团招标采购中心负责根据确定的规格型号,依据招标采购制度需招标的组织招标;由项目工程部(或其他主管部门)主责合同执行,集团招标采购中心配合;需现场采购的由集团招标采购中心、项目工程部、集团督察部、集团设计部、现场监理等共同组成采购小组,共同现场确认材料品质及价格,招采中心主责执行采购实施工作。
4.1.2.集团预结算中心负责审核甲供材料(设备)的数量和计量规则、计量单位;根据批准的价格与供应商签约;对总(分)包结算时应按合同约定核算用量及损耗,收货超过施工合同规定用量的应从总(分)包结算中扣减,并按合同规定扣除甲供材料款,即按实际甲供材料总金额扣回款项。对甲供材料设备的合同执行情况进行跟踪检查。
4.1.3.主管副总裁负责审核甲供立项。
4.1.4.运营中心负责审核甲供立项。
4.1.5.集团建研院负责材料封样,参与验收。
4.1.6.集团技术中心负责技术标准等资料,参与验收。
项目公司
项目公司工程部负责提出材料(设备)规格型号、技术性能参数、数量、使用部位、到货时间,进行呈批立项。
项目公司工程部负责组织验收。
项目公司监理负责审核规格型号、技术性能参数、数量、使用部位、到货时间,到货验收。
项目公司总经理负责审核甲供材料立项。
合同由项目公司具体实施,项目公司指定采购合同执行代表,并办理具体联系、协调、组织、请款手续等。
工作流程图
工作流程细则
采购立项
项目工程部(或其他主责部门)根据工程进度需求、相关设计要求及合同约定要求进行呈批立项,内容包括项目名称,使用部位,产品名称,进场时间,申报数量、技术参数等表。
建研院、技术中心提供设计要求的规格、型号、品牌、封样、材料质量标准、技术参数等。
凡合同约定由乙方采购的材料由于各种原因改由甲方采购供应的,应有项目公司书面申请报告,呈批后实施,项目公司与乙方办理书面减项洽商,并办好到预结算中心的相关备案工作。
采购价格、供应商确认工作
大宗材料、设备进行公开招标,具体按招标采购制度执行。
零星材料货比三家、有战略协议或合作过的厂家可根据情况直接谈判上报、特殊或急用材料可现场采购 。
预结算中心根据领导签批的结果签订合同。
招采及
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