内部控制题目的.ppt

  1. 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部控制题目的

《内部控制理论与方法》 演讲题目;课程论文内容要求;课程论文格式要求;2.论文层次标号要求;3.段落及行间距要求;4.参考文献(要求自动插入);;前言;第1章 内部控制发展概述;第3章 内部环境;3.审计委员会与内部控制的关系 审计委员会的设置 审计委员会与内部审计、内部控制的关系 (参考《企业内部控制基本规范》下的审计委员会和内部审计) 4.人力资源政策与内部控制的关系。 人力资源政策的内容 人力资源政策与内部控制的关系;5.企业文化 企业文化的表现形式 企业文化与内部控制的关系 选取典型公司的企业文化,说明企业文化之于内部控制的作用。;第4章 风险评估;3.风险评估的程序和方法 风险评估程序 风险评估方法 4.风险应对策略及其选择 风险应对的策略有哪些? 不同业务应如何选择不同的风险应对策略? ;第5章 控制活动;3.会计系统控制 会计系统控制的意义 会计系统控制的内容 4.财产保护控制 财产保护控制的意义 财产保护控制的措施 5.预算控制 预算控制的意义、作用 完整预算控制所包括的内容 预算控制的方法;6.运营分析控制 营运分析的流程 营运分析的方法 7.绩效考评控制 业绩评价系统的构成 业绩评价的模式;第6章 信息与沟通;第7章 内部监督;内部控制评价标准体系框架 管理层沟通策略与内部控制评价的关系研究 谈内部控制评价体系的建立与完善 基于公司治理的企业内部控制评价体系研究 内部控制披露载体研究 浅谈强化企业内部监督机构的思考 ;基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究(可选择某一类上市公司来论述) 内部控制系统要素功能耦合与动态演进 上市公司内部控制缺陷与财务报告信息质量 企业内部控制规范在实际工作中的运用 **企业内部控制的现状与变革对策;上市或国有公司内部控制评价指标体系的构建 我国企业内部控制环境因素研究 **企业内部控制中存在的问题及对策 我国民营企业内部控制存在的若干问题及其对策探讨 探索我国古代内部控制制度的产生和发展;公司治理机制与内部控制的关系研究 内部控制缺陷信息披露的影响因素分析 浅析价值导向下的企业内部控制规范 上市公司内??控制评价与优化实证研究 论中国企业内部控制评价制度的现实模式 企业内部控制实施策略研究 论内部控制环境中的人力资源政策及其影响 基于价值链管理视角的企业内部控制研究

文档评论(0)

ayangjiayu3 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档