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饮食政策和程序
大连海事大学饮食服务中心
政策与程序
政策名称:关于实行《物品采购审批制度》的规定 政策号: 01/08/03/04
制定:饮食服务中心办公室 文件号: 0001
审批:饮食服务中心总经理 制定日期:2004年03月08日
修改日期:2008年07月22日
实施目的:
有计划的对资金进行运用和分配,规范采购程序,加强各级管理人员工作计划性,科学性,增强责任感,加强制度化。
一、饮食服务中心除零星食品采购及零星修理中的小额零配件采购以外,各部门全部实行提前申报审批制度。
1、每周定期,各部门将下周所需用物品,按《物品采购申请单》所列项目认真详细填列齐全,向中心进行申报。
2、更新固定资产或物料用品时,请将报废单附后,专业维修人员签字确认后,方可申购。粮、油、肉、蛋等大宗商品,供货商须经中心考察确定,每批次采购须进行申请。
3、《物品采购申请单》由各部门经理或负责人签字,中心总经理审批。
4、若申报采购的内容为大型固定资产,则需报集团公司总经理审批。
5、除日常使用机械设备由维修部审购外,各餐厅的低值易耗品外均有采购部统一申领支票,统一采购分拨各使用部门。
6、采购部要树立服务于使用部门的思想意识,并坚持食品原料、资产及物料用品的索要证制度。
7、各使用部门在验收时须严格把好质量关,若有质量问题使用部门经理和保管员必须拒收,否则需承担相应责任。采购部要承担主要责任。
8、该明细单一式二联,一联由中心总核算留存对帐,一联由请购部门留存报帐时用。
二、饮食服务中心采购方式和管理办法。
1、对机械设备、粮、油、肉、蛋等大宗商品,将逐步采取招投标的采购方式,统一管理,降低采购成本。
2、采购部每月10日前将上月采购的各种食品原材料、物料用品、其他商品等的批量、批次和单价、金额,按类别上报中心。
3、对鲜、活、蔬菜商品采购,实行每日上报进价和出库价报表,每日上报前一天从市场采购获得票据的办法。
4、实行中心组员和大学生不定期参与的方式,随机市场询价检查的管理办法。
三、采购的统计和结算原则
1、采购部每月按类别统计并上报上月所消耗的各种采购商品的数量,中心总核算员审核后,报中心总经理处。
2、对采购签单的商品,实行一周一结算的原则,达到保质保量的要求,同时遵循市场最低价的采购原则。
四、冷库采购流程及报帐办法
(一)冷库采购流程
1、由核算部根据餐厅的申购请求、汇总,将采购申请单报至中心总经理审批。
2、采购部持批准后的一联申请单询市并购货。
3、货到验收入库时,冷库总保管需按验收程序,核对采购申请单,验质验斤。
4、采购部需同时提供入库商品的品名、数量和价格、厂家等信息报给冷库总保管。
5、冷库总保管据此进行商品入库验收单的填写。
6、2天之内采购部将此商品加价后的价格信息反馈至核算部。
7、以上两个部门均需设立商品市场信息板。
1)采购部市场信息板设在采购部办公室。
2)冷库的市场信息板设在冷库进库门廊前,向餐厅予以公布商品信息。
(二)冷库商品报帐办法
1、采购部将入冷库商品发票单列,后附已入库验收单和申购单报至核算部。
2、核算部据此核对商品名称、数量和单价、金额、供货商及其四证均合格后,在发票联上签字确认,报中心总经理处。
3、经中心总经理签字后,发票返至采购部报帐。
4、月末由核算部上报当月库存商品明细报表。
附表:1、《物品采购申请单》
2、《冷库商品明细表》
大连海事大学饮食服务中心
物品采购申请单
申请部门:
序号
品名
规格
计量单位
数量
预计单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
申请人: 批准人:
注:
此表一式二联:一联为中心留存,一联为报帐后留存。
每周四以前报下周申购计划明细。
大连海事大学饮食服务中心
政策与程序
政策名称:关于实行《员工生日祝贺》的规定 政策号: 02/08/03/04
制定:饮食服务中心办公室 文件号: 0002
审批:饮食服务中心总经理 制定日期:2004年03月08日
修改时间:2008年07月22日
实施目的:
使员工能够感受到饮食服务中心这个大家庭的温暖,充分体现“严+情”的人性管理理念。
一、根据员工入职时所填列的《员工登记表》,由中心办公室核对相关入职手续无误后,录入《员工花名册》和《员工生日一览表》。
二、在职员工生日前二天,由员工所在部门为该人员到中心办公室,领取一份小礼物和一封生日贺信或一张生日贺卡。
三
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