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中化国际关于国家审计署审计实际控制人及本公司情况的说明公告.PDF
股票简称:中化国际 股票代码:600500 编号:临2017-031
中化国际(控股)股份有限公司
关于国家审计署审计实际控制人及本公司情况的说明公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家审计署于2016年对中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国
际”)实际控制人中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)及其子公司(包
括中化国际)和部分下属单位2015年度财务收支情况进行了审计,并对审计范围
内涉及的重大事项追溯相关年度,《审计结果公告》已于2017年6月23 日向社会
公布。
审计结果显示:
1、2007年,所属中化国际投资1.12亿元的项目因设计工艺技术落后等,投
产后持续亏损,至2015年底投资全部损失。
2 、所属中化国际新建办公楼外墙装修使用从欧洲进口石材耗资2430.82万元,
中化集团及所属公司的3名高管还花费17.52万元专程赴欧洲考察以上石材。
3、2014年,所属中化国际违规在招待费中报销健身等费用7.01万元。
对于本次审计涉及中化国际的有关问题,公司高度重视,针对各类问题进行
了专题研究部署,采取了包括责任人问责、具体问题整改和管理体系改进等三个
层面的整改措施,有关问题已得到妥善处理,对相关责任人已进行问责查处。相
关整改措施如下:
1、2007年,中化国际出资成立苏州中化聚氨酯有限公司。由于项目设计工
艺技术落后,产品结构不合理,企业投产后持续亏损,并于2012年起停产。经中
化国际董事会审批,同意清算关闭苏州中化聚氨酯有限公司以避免更大损失。在
之后的清算流程中,清算小组依据国家法律法规进行操作,确保所有流程均合法
合规。
2 、公司组织相关人员学习国家有关规定,并优化公司相关管理制度。今后
在有关办公楼装修工程中,不得使用进口石材,并严格执行。追究相关人员责任,
并免去当事人相关职务。
3、中化国际于2015年3月发布了《关于严格规范费用报销管理的通知》,重
申费用开支厉行节约的原则,认真落实中央八项规定和六项禁令要求,明确要求
严禁使用公款进行高消费娱乐、健身活动。2015年4月公司修订发布《中化国际
招待费用管理实施细则》,其中第九条明确要求不得安排接待对象到高档的娱乐、
休闲、健身、保健等经营场所活动。公司追究有关人员责任,并责令将全部违规
报销的款项退回公司。
本次审计发现中化集团和所属其他二级单位的问题,与上市公司无关;本次
审计发现的问题对本公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2017 年 6 月27 日
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