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2008品质手册.doc

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2008品质手册

发行单位: 盖 章 处 品 质 手 册 文件编号: 制订单位:--- 品 保 课 发行日期: 发行版次: A0 版次 修订页次 修 订 记 录 修订日期 修订者 A0 发行新版文件 核 准 审 核 制 订 品质手册 盖 章 处 页 次 1/39 品质手册 盖 章 处 页 次 2/39 【各条款、文件一览表】 条 款 条 款 名 称 文件编号 文 件 名 称 4.1 一般要求 QM-04-01 品质手册 4.2 文件要求 QP-04-01 QP-04-02 QP-04-03 QP-04-05 文件与数据管理 图面管理 品质记录管理 底片作业管理 5.1 管理承诺 QM-04-01 品质手册 5.2 顾客焦点 QM-04-01 品质手册 5.3 品质政策 QM-04-01 品质手册 5.4 规划 QM-04-01 QP-05-01 品质手册 品质规划管理 5.5 责任授权与沟通 QM-04-01 品质手册 5.6 管理审查 QP-05-02 管理审查 6.1 资源提供 QM-04-01 品质手册 6.2 人力资源 QP-06-01 QP-06-05 教育训练管理 资格认定管理 6.3 设施 QP-06-02 QP-06-03 QP-06-04 设备管理 模具管理 地磅作业管理 6.4 工作环境 QM-04-01 品质手册 7.1 产品实现与规划 QP-07-01 QP-07-02 QP-07-03 生产技术资料建立管理 产品打样验证管理 设计变更管理 7.2 顾客相关流程 QP-07-04 订单审查管理 7.3 设计开发 (本公司属独资企业客人来样生产,故本条款不用) 7.4 采购 QP-07-05 QP-07-06 QP-07-07 采购管理 供货商评选管理 托外加工管理 7.5 生产及服务提供 QP-07-08 QP-07-09 QP-07-10 QP-07-11 QP-07-12 QP-07-13 QP-07-14 QP-07-18 制程管制 生产管制 产品识别与追溯管理 客户供应品管理 仓储管理程序 回收料管理 出货管制 辅助工具管理作业 品质手册 盖 章 处 页 次 3/39 【各条款、文件一览表】 品质手册 盖 章 处 页 次 4/39 公 司 简 介 品质手册 盖 章 处 页 次 5/39 第0章 绪 论 1.目的 是实施品质管理与品质保证制度的基本文件,是用以确保此制度的合适性、经济性及实效性,为达到 客户的要求,特定本品质保证手册(简称品质手册)。其作用有: 1.1以品质手册作为实施全面品质管理及品质保证的基本管理文件。 1.2以品质政策为目标,作为推动全员品管的原动力。 1.3以品质制度为基础,作为确保客户满意的准则。 2.范围 2.1 ISO 9001(2008年版)之品质系统的使用范围。排除第七章第三点设计开发,因本公司属三资中的独资企业,客户来样生产。  2.2本品质手册适用于本公司生产的所有产品。 3.权责单位 全公司各部门的人员皆需遵守且力行之。 4.相关文件 ISO 9001(2008年版) 5.内容 5.1本公司品质保证系统依循ISO 9001(2008年版)标准制定。  5.2藉由此品质保证系统持续改善,为本公司创造永续经营的环境,能够为客户提供满意的产品与服务。 5.3本手册之编写格式,其基本架构如下: 1.目的 2.内容 3.参考资料 但各章可视实际情况及内容而加注名词释义或职责描述。 品质手册 盖 章 处 页 次 6/39 品质手册 盖 章 处 页 次 7/39 第一章 品质手册管制说明 1.目的 确保本手册之持续性与实用性。 2.内容 2.1品质手册之制、修程序 2.1.1制订程序:制订→审核→核准→颁布→执行 制订:由品管主管制订。 审核:由管理代表审查。 核准:由总经理核准。 颁布:由文件管制中心颁布。 执行:由各相关单位依颁布内容执行。 2.1.2修定程序:原因确认会审→原制订单位→核准→颁布→执行 原因确认会审:提出修订单位与原制订单位及各相关单位。 修订:由原制订单位负责修订。 核准、颁布、执行:与制订程序相同。 2.2品质手册之分发、回收及管制规定 2.2.1分发:由文件管制中心执行。 2.2.2

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