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内部控制合规流程-采购与应付款
XX股份有限公司
内部控制合规工作文件
业务流程:
2. 采购
合规工作年度:
截至[YYYY年MM月DD日]
目录
流程信息 3 流程概览 3 相关部门与责任 4 审批权限 5 关键文档 5 内部控制政策及原则 6 内部控制程序 控制目标清单 控制程序 2.1 供应商管理 2.2 预算编制 2.3 请购与审批 2.4 采购与验收 2.4.1 采购 2.4.2 验收 2.4.3 入账 2.5 付款 2.6 预付账款及应付账款管理 2.7 不相容职责分离 流程信息
A1.流程概览
A1.1 目的
加强对采购业务的内部控制,规范请购与审批、采购与验收、付款等行为,防范采购过程中的差错和舞弊,保证采购业务合法、合规、有序的开展及在财务报表中反映的完整性与准确性。
A1.2 适用范围
采购业务政策及原则适用于本公司集团内部各公司,包括总部及各子公司;各公司可在此管理政策及原则下制订各自具体的采购业务内部控制程序。
A1.3 定义与分类
本文件中所称采购,主要是指公司外购商品并支付价款的行为。外购商品包括原材料、包装物、工程物资、低值易耗品等,但不包括固定资产、无形资产等资本性支出的采购。外购存货按照采购成本进行初始计量,采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。 20 资金
A2. 相关部门与责任
采购部(采购管理与执行部门)
参与合格供应商的评审、选择和定期审查;
编制采购预算和采购计划。根据公司生产经营计划,编制与其相匹配的合理的采购计划,统筹安排采购;
进行采购业务的预算管理。对请购部门提出的采购申请进行审核,确保严格执行采购预算。对于超预算和预算外采购项目,要求请购部门遵照预算外审批程序进行审批;
执行采购。严格按照公司的规定进行供应商选择、询价议价定价、发出采购订单、签订采购合同、跟踪采购订单执行进度等;
参与来货验收。确保来货正确,及时处理验收过程中出现的异常情况;
办理采购付款。对采购合同协议约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核,并提交付款申请。
仓库(存货实物管理部门)
参与合格供应商的定期审查;
实物管理。按照存货类别分别设立仓库和仓库保管员进行管理,确保实物安全;
组织验收。根据公司验收制度和经批准的订单、合同协议等采购文件,由仓库保管员会同其他验收人员对采购存货的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具检验报告、计量报告和验收证明;
台账记录。按照存货类别,建立存货台账,及时、准确地进行存货的采购入库记录。
财务部
参与合格供应商的评审、选择和定期审查;
对采购合同中关于付款、结算、发票等财务条款进行审核;
与仓库核对采购到货情况,确保采购到货完整、准确入账;
审核、办理采购付款。对采购部门提出的采购申请进行审核,确保其审批手续齐全、付款申请真实合理,避免重复付款;
采购业务的财务核算工作。确保采购业务相关账务的完整性、准确性和及时性;
定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,查明原因,及时处理;
定期对应付账款、预付账款进行账龄分析,对异常情况做进一步的调查和处理。
质量部
合格供应商的管理。编制并更新合格供应商清单,保管合格供应商资料;
组织各部门进行合格供应商的评审、选择和定期审查;
对采购合同中的质量、售后等条款进行审核;
按照公司规定对采购商品的质量进行检查和化验,确保其符合公司的质量要求。
A3. 审批权限
采购流程各环节的审批权限如下:
类别 权限范围 审批人 合格供应商的选择 n/a 采购部经理-质量部经理-财务部经理-采购副总 合格供应商审查与评估的结果 n/a 采购副总-生产副总-财务总监-总经理 采购计划 n/a 采购副总-生产副总-财务总监-总经理 采购申请(计划内) n/a 请购部门经理-采购部经理 采购申请(计划外) n/a 采购部经理-采购副总-生产副总-总经理 采购价格(采购限价以内) n/a 采购部经理 采购价格(超出采购限价) 超出采购限价[]%
超出采购限价[]% 采购部经理
采购部经理-采购副总 采购订单 n/a 采购部经理
A4.关键文档
文档名 编制者 关键内容 单据联次 《合格供应商评审表》 采购员 备选供应商的基本信息、合格供应商的审批意见 一份,质量部保管 《合格供应商清单》 供应商管理员 经过评审被纳入合格供应商的供应商信息以及对应的采购物品的名称和采购限价 一份,质量部保管 《供应商考核表》(季度) 采购部经理、质量部经理 合格供应商的供货质量、交货
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