生技部ok.docVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
生技部ok

内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 №:007 部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 5.3质量方针 5.4.1质量目标 请生技部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?公司质量目标分解到生技部建立什么目标?目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求,采取什么措施? 质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解? 见质量手册;见质量目标管理。 目标与质量方针保持一致,是在方针给定的原则和框架内展开。 5.5.1职责和权限 1. 本部门在公司质量管理体系中 主要负责哪些过程的控制? 2. 经理的主要职责和权限是什 么? 1、主要负责6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3 2、主要职责回答清,符合要求。 6.3基础设施 公司为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求? 对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所,是否足够、适宜? 有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好? 公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时,且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护? 1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护,能够持续满足运行需要。 2、建筑物、工作场所足够适宜。 3、有 4、公司在支持性服务已确保,为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 №:008 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 6.4工作环境 为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因素?是否得到识别和管理? 公司为保护员工身心健康、安全,确保工作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素,预防伤亡事故,预防错误过程? 工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场? 1、本公司无特殊环境。 2、要求员工严格按照生产操作规程工作,以预防伤记亡事故,预防错误过程。 3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要,满足产品质量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作现场。 7.1产品实现的策划 请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求? 对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源? 对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段? 是否规定了必要的质量记录? 对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划? 1、根据本公司的产品,建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测量分析改进,四大过程覆盖了QMS标准除7.3以外的全部要求。实现产品质量目标和满足顾客要求。 2、确定了并提供了资源(人、财、物) 3、确定了监控和验证方法。 4、规定了必要质量记录。 5、无非常规产品。 7.5.1生产和服务提供的控制 是否确定了产品特性及有关的要求?这些特性及要求的信息来源是什么? 是否确定了生产和服务动作的全过程?是否编制了必要的作业指导书?查2份作业指导书是否经批准?是否受控?是否最新版?是否被纳入受控文件清单? 1、确定了产品特殊有关要求,来源于顾客要求,法律法规要求,企业标准要求。 2、确定了生产和服务动作的全过程,编制了作业指导书,有批准、受控,是最新版,被纳入受控文件清单。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 №:009 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.1生产和服务提供的控制 设备是否建立了台帐?设备是否都有惟一标识?现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识?报废设备是否清除或封存? 设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求? 设备、设施是否进行维护保养?抽查2份维护保养记录。 是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置? 对产品放行是否做出规定并形成文件?是否按文件执行?放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期?抽查2份记录。 3、建立了设备台帐,有惟一标识,现场使用的设备都有完好设备 4、符合产品实现的全过程。 5、进行了维护,查维护记录符合要求。 6、明确了生产和服务提供过程中的监视和测量任务,并选择了适宜的监视和测量装置。 7、对产品放行做出了规定,并形成文件,但暂时无

文档评论(0)

专注于电脑软件的下载与安装,各种疑难问题的解决,office办公软件的咨询,文档格式转换,音视频下载等等,欢迎各位咨询!

1亿VIP精品文档

相关文档