公司物资采购管理制度3篇.docVIP

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 公司物资采购管理制度篇1   第一章总则   第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的稳定,依据相关法律法规和公司的有关文件规定特制定本制度。   第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。   第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。   第四条公司固定资产的购置适用本制度。   第二章物资采购规定   第五条物资采购实行归口管理制。原料、辅助材料、包装物、工器具、修理用备件(包括化验室用的药品、试剂和玻璃器皿等)均由生产部提出采购计划,经项目公司总经理审核后,由生产部负责采购;日常生活和后勤用物资及办公用品由行政人事部提出采购计划,经项目公司总经理审核后,由行政人事部负责采购。特殊情况下,经总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。   第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质优价廉,供货及时。   第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。   第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所购物资质优价廉。大宗物资采购须报请上级主管部门审批,建议实行招投标制度。   第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。   第三章物资登录入账及付款程序   第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:   1.原料、辅助材料、包装物等生产用物资由仓库保管办理收库手续,其它物资由行政人事部资料员办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。入库信息由相关人员报财务室录入电脑。   2.采购经办人要认真填写采购物资入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。   第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,须经总经理批准,方可以办理采购预付款手续。   第十二条采购付款审批程序如下:   经办人填写付款申请单、部门主管签字、财务会计审核、总经理根据资金情况签字、出纳办理付款手续   公司物资采购管理制度篇2   为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提   供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。   1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业   务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。   2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购   计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。   3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。   4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。   5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。   6、采购合同的签订:   初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设   备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。   公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责   人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。   7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合   同、协议的注意事项为:   合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。   合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。   合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。  公司物资采购管理制度篇3   第一章 总则   第一条 为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。   第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于

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