新版三体系全套内审记录.pdfVIP

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QMS/EMS/OHSMS 审 报 告 受控状态: 分 发 号: 编 号: 编 制: 审 批: 发 布: 浙江XXXXXXXXXX 制造有限公司 2017 年度内部审核计划 R-53 №:01 核 验证质量环境管理体系是否符合, 目 是否得到有效实施、保持和改进。 的 被 所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外) 部 门 ISO9001 :2015 标准, ISO14001:2015 标准 核 OHSAS18001 :2007 标准 依 体系文件, 据 相关法律法规 核 现场抽样、查、问、核对 方 法 核 暂定于2017 年2 月下旬 时 间 持 续 2 天 时 间 编制/ 日期: N 军 2016.1.5 审批/日期:李R 林 2016.1.5 内审实施计划 编号:R-54 NO:01 审核目的 检查公司QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备. 审核范围 体系所覆盖的所有产品和部门 ■ISO9001:2015 ■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用 审核依据 的法律法规 □顾客投诉。 审核日期 2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 审 核 组 (A 组)组长:周N 军 名 单 (B 组)组员:陈M 新 日 审核时间 审核部门 涉及条款 审核员 期 8:00-8:30 首次会议 QMS:4.1,4.2,4.3,5.1,5.2 5.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1 ,10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 管理层 B EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 8:30-12:00 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6

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