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营销部销货管理流程
销售部销货管理流程
1、目的
为了规范销售管理过程,提高工作效率,提升公司整体形象,特制定此流程。
2、适用范围
本流程适用于东平县星华油塑有限公司销售、生产和仓库等部门。
3、流程设计基本原则
3.1保持流程简洁实用,高效,不繁杂务虚;
3.2结合实际业务,有一定的规范化高度,潜移默化,逐步完善。
4、销货流程细则
4.1常规订单至发货流程
由于销售部门的本地市场部和外地市场部销货方式有所差别,所以在销货流程上分别规定。
4.1.1 本地市场
本地市场部是业务员开具调拨单(见附件1)后,由公司自有车辆和业务员到东平县内的区域市场内进行推销,所以本地市场的销货流程如下:
4.1.2 外地市场
外地市场部…
4.2 账期销货流程
需总经理同意。
4.3 样品、赠品出库流程
5、退货流程细则
6、客户档案管理细则
4.1常规订单接单流程图 责任部门/责任岗位 表单 客户:盖章传真件
销售内勤:接收并处理后续流程 《销货定单》或《购销合同》
《销货单》 销售主管或销售副主管(代) 总经理、董事长 销售内勤 《销货定单》或《购销合同》
(签字、盖章后) 销售内勤 《发货通知单》 成品仓库:组织装货
过磅员:过磅计量
销售内勤:监磅 《出库单》
《装货记账证明》
《计量单》 销售内勤:制单寄单
质管部:提供检验报告 《货运单》、《销货单》
《检验报告》、《发货日报》 销售内勤 销售内勤 销售内勤:咨询财务
财务:反馈收款凭证
业务员:催款 《收款凭证》 销售内勤 销售内勤 《结算清单》 财务 《记账凭证》
4.2流程说明
4.2.1客户下单
1)销售内勤设计固定格式的《购销合同》及《销售订单》,并将电子版发给客户,由客户按格式填写并盖章后传真至我司销售内勤处。
2)销售内勤开具《销货单》,一式六联,一联存根,一联作为出门证由货运方带走,出门时交给门卫,其余几联交财务,其余交给财务,分别用于记账、结算、开发票、核验业务员提成。
3)业务人员负责向客户宣贯我司的订货流程,并负责向客户解释表单格式及用法。
4)长期客户、大客户等,原则上签订年度框架协议(或框架合同),日常订货则以《销货订单》的形式向我司订货,无需每次签订合同。对小客户或新客户则可直接使用《购销合同》的形式签订购销合同。
5)销售必须要有合同或订单,任何合同或协议,需经公司法律顾问审核过。
6)业务人员主要职责是扩大市场,提高客户的订购量,提升我司产品在客户处的占比,做好客户服务及协调工作。原则上业务人员不再受理具体的客户订货事宜,由客户按预设格式直接向公司内勤人员下单。
7)内勤在收到客户订货单后,先对订单进行分析判断,对有应结清但还未结清欠款的,及时通知业务人员先行催款;如果是非常规产品,则按非常规产品流程处理;判断订单金额是否超过《销售管理制度》中规定的审批权限,按规定提交审批。
4.2.2订单、合同审批
1)原则上销售订单、合同,必须有销售主管(副总)签字审批,特殊情况下可在销售主管(副总)的授权下,由销售副主管或销售经理代签批,并在签字后注明“(代)”字样。
2)与大客户的框架协议,由销售主管(副总)签 批。
3)销售内勤拿着客户传真的订单或合同,至销售主管处签字审批,然后到行政处加盖合同章。
4.2.3超额审批
1)如果是赊销,金额在10万以内的,由销售主管签批,10万元以上的由总经理签批,50万元以上的由董事长签批。
2)所有销售形式,金额100万元以上的,须由董事长签批。
3)以上审批金额权限以《销售管理制度》为准,如有变化,销售内勤负责及时对本流程进行更新。
4.2.4订单、合同回传:销售内勤将签批并盖章后的订单或合同,传真至客户处。
4.2.5发货通知
1)销售内勤联系货运公司前来装货。
2)销售内勤填写《发货通知单》,并传递给成品仓库,一式两联,一联存根,一联给仓库。
3)销售内勤同时准备《货运单》、《销货单》(出门联),向质量管理部索要《检验报告》。
4)销售内勤根据是否为赊销、是否有帐期等信息进行判断,并在《货运单》上注明是直接放货还是等通知放货。
4.2.6组织装货、计量
1)仓库收到《发货通知单》后,联系装卸队前来装货。
2)仓库负责对装卸工记账,开具装货证明,用以作为结算的原始凭证,同时做电脑汇总,月结时汇总表及原始凭证一起拿至采购主管(副总)处审核,再交至财务进行结账。
3)过磅员负责计量过磅,仓库与销售内勤监磅,填制《计量单》,三方同时签字。一式四联,一联存根,一联给仓库帐务,一联给财务,一联给货运司机。
4)仓库开具《出库单》,一式四联,一联存根,一联给财务,一联随货同行给客户,一联给销售。
4.2.7发货
1)货运员在销售内勤处领取
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