五矿(北京)稀土研究院有限公司审计报告.pdf

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五矿(北京)稀土研究院有限公司审计报告

五矿(北京)稀土研究院有限公司 审计报告 大华审字[2013]003856号 大华会计师事务所( 特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 五矿(北京)稀土研究院有限公司 审计报告及财务报表 (2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 已审财务报表 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 1-17 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 大华审字[2013]003856 号 五矿(北京)稀土研究院有限公司: 我们审计了后附的五矿(北京)稀土研究院有限公司 (以下简称 贵公司)财务报表,包括2012 年12 月31 日的资产负债表,2012 年 度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反 映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 审计报告 第1 页 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了贵公司2012 年 12 月31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·北京 中国注册会计师: 二〇一三年二月十八日

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