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  • 2017-11-28 发布于天津
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中茵股份有限公司年度内部控制审计报告目录内容页码审计报告内部控制自我评价报告内部控制审计报告众会字第号中茵股份有限公司全体股东按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审计了中茵股份有限公司以下简称中茵股份年月日的财务报告内部控制的有效性一企业对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中茵股份董事会的责任二注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意

中茵股份有限公司 2016 年度 内部控制审计报告 目录 内容 页码 审计报告 1-2 内部控制自我评价报告

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