本溪2015年预算执行情况和2016年预算-本溪财政局.docVIP

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本溪2015年预算执行情况和2016年预算-本溪财政局.doc

本溪2015年预算执行情况和2016年预算-本溪财政局

关于本溪市2015年预算执行情况和 2016年预算(草案)的报告 ——2016年1月6日在本溪市第十五届 人民代表大会第四次会议上 本溪市财政局局长 方 颖 各位代表: 我受市政府委托,向大会作关于本溪市2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告,请予审议,并请市政协委员提出意见和建议。 一、2015年预算执行情况 2015年,全市各级财税部门认真落实市十五届人大三次会议通过的有关决议,积极应对严峻复杂的经济形势,统筹兼顾、突出重点,全面推进各项财税工作,实现了当年财政收支平衡,为我市社会事业发展提供了有力保障。 (一)一般公共预算执行情况 2015年全市一般公共预算收入预计完成53,000万元,同比下降58.%。其中:税收收入387,670万元,下降59.4%;非税收入14,330万元,下降57%。 具体分析全市一般公共预算收入下降的原因: 1.经济下行压力加大,导致全市收入下降3个百分点,占减收总额的62.8%。主要是,由于钢材市场产能过剩,制造业税收预计下降16%。由于铁粉价格持续低迷,企业开工不足,采矿业预计下降52%。由于房地产市场不景气,房地产业预计下降37%,建筑业预计下降30%。全市与经济直接相关的五项主体税收预计减收7.7亿元,城建税和教育附加等预计减收0.6亿元。由于我市新开工项目少,导致当年占用土地大幅减少,耕地占用税减收20.8亿元。由于宏观经济大环境影响,资产交易规模大幅萎缩,国有资产收益比上年减少18.亿元。 2.落实减税降费政策,导致全市收入下降4.5个百分点,占减收总额的7.6%。近两年,国家出台了一系列税收优惠政策,包括逐步扩大“营改增”改革范围、减免小微企业相关税收、推进资源税改革等。其中,资源税减半征收是主要因素,全年预计减收4.5亿元为减轻企业负担,落实省政府取消、缓征部分收费和基金政策,全市非税收入预计减收1.3亿元。 3.按照全省统一要求,做实财政收入,影响22.6亿元,导致全市收入下降17.4个百分点,占减收总额的29.6%。全市各级财税部门做实财政收入,为财政收支提质增效打下了坚实基础。同时,通过真正反映地方财政实际困难,能够争取国家和省对我市更多的转移支付补助政策支持,减轻与收入规模直接挂钩的各项上解上级支出,为财政持续发展卸去包袱。 全市一般公共预算支出预计完成1,33,806万元,同比下降28.%。其中:教育213,082万元,增长0.3%;科学技术36,669万元,增长21.5%;农林水事务132,651万元,增长1.1%;社会保障和就业338,255万元,增长4.8%;一般公共服务支出78,219万元,下降79.3%;城乡社区支出83,303万元,下降75.8%。支出下降主要是做实财政收入相应减少支出。 全市一般公共预算收入53,000万元,加上省以上补助等收入后,收入总计为2,166,4万元;全市一般公共预算支出1,33,806万元,加上上解省支出、结转下年继续使用专项支出等,支出总计为2,166,万元,实现收支平衡。 省以上补助收入中,争取上级专项转移支付资金594,774万元。主要包括:养老保险、城市低保、就业补助和抚恤252,554万元,农林水和扶贫77,995万元,节能环保66,421万元,保障性住房安居工程30,427万元,教科文事业14,575万元,基层医疗机构建设、基本公共卫生和医疗保障30,960万元,公路铁路建设和石油价格改革补贴30,955万元,矿山地质环境治理21,740万元,服务业发展和贸易贷款贴息11,393万元,公共安全12,287万元,重点生态功能区发展和保护12,207万元。 市本级一般公共预算收入预计完成31,580万元,加上上级补助等收入来源,一般公共预算支出预计完成7,501万元,剔除高新区后: 市本级一般公共预算收入预计完成27,730万元,同比下降1.9%。其中:税收收入186,900万元,下降18.7%;非税收入8,830万元,下降.3%。 市本级一般公共预算支出预计完成72,324万元,增长8.%。虽然市本级收入下降,但通过落实国家盘活财政存量资金的要求,认真清理结转结余资金,并两次报请市人大常委会批准调整支出预算,保障了市本级各项事业发展的支出需求。其中:教育82,179万元,增长12.6%;科学技术12,967万元,增长5.2%;农林水事务22,268万元,增长16.8%;社会保障和就业286,610万元,增长10.6%;文化体育与传媒24,026万元,增长6.6%。 市本级一般公共预算收入27,730万元,加上省以上补助、县区上解等收入后,收入总计为1,90,538万元;市本级一般公共预算支出72,324万元,加上上解省支出、补助县区各项支出、结转下年继续使用专项支出等,支出总计为1,90,538万元,

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