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第1次内部审核资料
版 次: A.0 日 期: 2009年4月
批 准 审 核 作 成
2009年度审核计划
月份
部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 ■ □ 管理者代表 ■ □ 业务部 ■ □ 行政(人力) ■ □ 品管 ■ □ 文控 ■ □ ■ □ ■ □ 注:□表示已有计划,■已完成审核
制订: 批准: 日期:2009年4月10日
内部审核计划
1、目的:
检查本公司质量体系文件的各项规定, 是否能按ISO9001:2000实施,是否得到持续有效运行;
对QMS的符合性、实施的有效性进行评价,以确定是否具备通过第三方认证的条件,并对不合格项及时整改,争取早日、一次性认证成功。
检查本公司质量体系,是否具备申请ISO9001认证的条件。
2、性质:
例行的常规审核。
3、范围:
程序文件涉及的要素及时行了有关质量活动的部门;
质量手册覆盖的所有部门和要素,重点是GB/T19001-ISO9001:2000所要求的各要素及涉及的各职能部门。
4、依据:
ISO9001:2000质量体系保证标准,有关程序文件, QMS文件,合同和有关的适用的法律法规等。
5、审核组:
第一组 组长: 组员:
第二组 组长: 组员:
6、审核时间:
2009年4月 日
7、日程安排:
时 间 受 审
部 门 审 核 内 容 内审员
组 别 8:00-8:30 相关部门 首次会议 8:30-9:30 文控 4.2.3/4.2.4 1组 9:30-10:00 业务 4.2.3/7.2/7.5/8.2 1组 10:00-12:00 品质 4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/
6.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.8 2组 15:30-17:30 行政 4.2.3/5.3/5.5/7.4 2组 13:30-17:30 生产 4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/6.4/
7.5.5/7.6 1组 13:30-15:30 领导层/
管理代表 4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/
5.6/6.0/7.1/8.2.2/8.5 1组 15:30-16:30 资材 4.2.3/5.5/7.4.3/7.5.5 2组 16:30-17:30 相关部门 闭门会议 19:00-19:30 相关部门 末次会议
编制: 批准:
日期:2009年4月10日
内 审 通 知
各部门:
公司决定:2009年4月 日进行2009年第一次内审,请各部做好准备,详细日程安排见内审计划,请各内审员2009年4月 日16点前将内审检查表交控中心;具体如下:
目的﹕
检查本公司质量体系文件的各项规定, 是否能按GB/T19001-ISO9001:2000实施,是否得到持续有效运行;对QMS的符合性、实施的有效性进行评价,以确定是否具备通过第三方认证的条件,并对不合格项及时整改,争取早日、一次性认证成功。检查本公司质量体系,是否具备申请ISO9001认证的条件。
依据﹕
ISO9001:2000,质量手册,程序,指导书等
范围﹕
质量管理体系覆盖的所有产品和部门
审核性质﹕
□ 定期审核 □ 不定期审核
被审核部门﹕
各部门(除财务外)
审核时间﹕
2009年4月 日
特此通知!
管理者代表:
发单日期﹕2009.04.10
首次会议记录
会议时间: 2009年4月 日 会议地点: 会议室
会议主持: 会议记录:
参会人员:
会议内容:
审核组长宣布:
审核目的: 检查公司ISO9001:2000质量管理体系正式运行以来的实施效果,验证公司
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