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年度内部质量审核计划表
6.质量目标达成统计表
何种质量目标 统计依据 统计时间 统计部门 目标达成结论:
审核: 承办:
176. 年度内部质量审核计划表
制订日期: 年 月 日
月 份
部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明:× 表示计划 表示已完成
177.内审人员名册
代培训单位: 培训课程: 截止日期:
序号 姓名 部门 职位 证明资料 培训时数 备注
178.内审查检表
No:
被审部门 审核文件 审核时间 审核员 审核组长 审核依据 查检内容 判定 审核记录 说明:审核符合要求“√” 不符合要求打“×”并以缺点报告体现
179.内审缺点报告
No:
被审核部门 陪同人 单位主管 审核文件 审核要素 缺点描述: 责任部门 审核组长 审核员 原因分析:
分析者: 纠正与预防措施:
具体完成日期: 签名: 结案追踪: 管理代表 内审组长
180.内审总结报告
No:
审核日期 内审组长 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核方式: 保密性 审核成员: 审核结果: 见不符合项目分布表 审核中的优良部门: 审核中的不良部门: 存在问题: 解决建议:
181.内审追踪表
No:
序号 审核员 审核部门 对应要素 缺失内容描述 回复完成时间 实际完成时间 说明
182.内审评估报告
No:
审核日期 内审组长 日期 审核状况描述: 改善状况描述: 追踪状况描述: 总体状况评估:
183.内部审核纠正通知书
首席审核员启始: 被审核部门: CPAR编号: 实际发出日期: 要求回复日期: 实际回复日期: 参考资料: 问题简述: 填 写: 日 期: 审 阅: 日 期: 问题成因: 纠正及预防行动: 执行部门 生效日期 填 写: 日 期: 审 阅: 日 期: 验证情况: 填 写: 日 期: 审 阅: 日 期:
184.内部审核纠正及预防行动记录
GPAR编号 启始人 问题摘要 被审核部 门 实际发出日期 要求回复日期 发出签收 实际回复日期 行动生效日期 结案日期 结案签收
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