ERP-ORACLE-EBS-AP预付款管理--操作.docVIP

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ERP-ORACLE-EBS-AP预付款管理--操作

AP预付款管理--操作 预付款发票录入: 预付款的录入和标准发票一样,只是在类型时选择“预付款”;对于预付款类型的发票,实际支付了多少预付款就录入多少,因为预付款必须要全额支付才能核销。 对于预付款发票,如果供应商是材料供应商,根据供应商帐户的设置,系统默认其负债帐户是应付帐款,预付款帐户是预付帐款;如果员工,其负债帐户是其他应付款,预付款帐户是其他应收款。 第一步:录入预付款发票头信息 发票录入发票批 第二步:分配金额 预付款发票只需分配金额,帐户为系统自动带出,与供应商或者员工相匹配。 预付款发票的支付: 预付款发票的支付同费用发票的支付方法相同,可以参见:发票管理—操作,支付完成后发票的状态改为“可用”。 预付款发票的核销 如果输入预付发票后,之后实际发票到达,实际发票按正常发票一样录入,然后与预付款发票进入核销。注意两种发均要在审批之后方能核销。 第一步:查找预付款发票 应付发票录入发票 第二步:选择应付发票 点击“核销/撤消核销”选项,完成了预付款的核销,发票状态变为“已全部核销”。 注意:核销后,对预付款核销的发票,重新进行“验证”,并重新提交“创建会计科目”。 取消核销的预付款,点击“撤消核销”按纽,单击“核销/撤消核销” 预付款发票的取消: 预付款发票如果已经过账就不能再修改,如果需要修改,先取消付款,再取消预付款发票。点击“活动”按钮,勾选“取消发票”,点击“确定”。预付款余额查询 路径:XX应付会计查看请求提交新请求单一请求选择“预付款状态报表” 步骤: 进入查看-请求-提交新请求-单个请求,“确定“。 选择“预付款状态报表”。 在弹出的参数窗口,输入或查找预付、供应商等信息。点击“确定”。系统生成你需要的预付款状态报表。 点击“查找” 状态必须选择“可用预付款” 点击“活动”弹出发票活动 查找到的预付款发票 点击“核销” 选择应付发票,根据预付款金额,输入核销金额 发票未付金额减少为1000 在要取消核销的应付发票前勾选

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