不合格品销毁标准管理规程.doc

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不合格品销毁标准管理规程

文件名称:不合格品销毁标准管理规程 文件编码:SMP-QA-024-01 起 草 人 审 核 人 批 准 人 日 期 日 期 日 期 颁发部门 质量部 执行日期 分发部门:质量部、生产部、采供部 1.目的:建立不合格品销毁标准管理规程,规范不合格品销毁工作。 2.范围:适用于需销毁的不合格的原料、辅料、包装材料、退货产品、生产尾料、中间体、成品。 3.职责:质量部部长、QA监督员、仓库保管员、生产部部长对本标准的实施负责。 4.内容: 4.1需销毁的不合格原料、辅料、包装材料、退货产品、生产尾料、中间体、成品由相关部门提出申请,填写《不合格品销毁审批单》报生产部部长、质量部部长审核并报公司主管领导批准后方可执行销毁。 4.2《不合格品销毁单》一式二份,执行部门和质量部各一份。 4.3不合格品销毁处理方法: 4.3.1 对报废的退回产品、原辅料、成品、中间体、生产尾料等脱去外包装后进行焚烧或深埋,深埋至少1.5米深。 4.3.2 对报废的退回包装材料特别是标签、说明书、合格证、印有文字的内包装材料进行烧毁。 4.3.3 销毁方式或地点有可能对环境造成影响的,必须征得当地环保部门的同意。 4.4销毁执行现场要有质量部质量监督员在现场监销,监督整个销毁过程符合要求,并由质量监督员作好销毁监督记录,存档备查。 4.5销毁执行部门要建立《不合格品销毁记录》,经质量部质量监督员审核无误后签名保存。销毁记录保存至销毁日期后三年。 不合格品销毁记录 销毁 日期 品 名 批号 规格 数量 销毁地点 销毁方法 操作步骤 销毁执行人 监督人 不合格品销毁审批单 品 名 规 格 批 号 规 格 批 号 数 量 销毁原因 检验单号 检验单号 所在部门 提出销毁人 填报日期 销毁方法: 执行销毁部部长: 年 月 日 生产部审核意见: 生产部部长: 年 月 日 质量部审核: 质量部部长: 年 月 日 总经理意见: 签字: 年 月 日 不合格品处理报告单 品 名 规 格 批 号 数 量 所在部门 检验单号 查明不合格日期 销毁方法: 执行销毁部部长: 年 月 日 生产部审核意见: 生产部部长: 年 月 日 质量部审核: 质量部部长: 年 月 日 总经理意见: 签字: 年 月 日 不合格品销毁标准管理规程 第 1 页 共 5 页 DC/Shen guo.P.CO.,LTD/GMP

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