品管部工作流程图[].doc

品管部工作流程图[]

流程 叙述 负责人 记录/参考 进料:收到采购和员 原料投产:原料投入生产; 巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检 检验合格:继续一道工序; 检验不合格:通知主管, 通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议; 整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见; 成品:半成品经过合格工序生产完成; 检验:对成品抽样检验各指标; 入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存; 存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。 生产部 现场QC 现场QC 品管主管 品管主管/生产主管 品管主管/生产主管 生产部 检验员 检验员/仓管员 检验员 《原料投产单》 《车间清洗消毒记录》 《车间品质控制检查记录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 《整改报告》 《纠正预防措施》 《理化指标检验原始记录》 《微生物检验原始记录》 《产品检验报告》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件 品管部:出货工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 出货:接到仓库部通知准备出货; 检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签; 通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员; 重新发货:重新按要求发货; 出货:产品检验报告交予物流部,出货; 存档:把相关文件存

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