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- 2018-01-07 发布于广东
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第六章 内部控制(一) 考情分析 本章主要介绍了内部控制的要素、内部控制的应用(我国内控应用指引18项)、内部控制评价与审计、审计委员会在内部控制中的作用等内容。复习时应重点理解我国内控基本规范的五大要素、内部控制应用18项指引(以风险为主记忆,内控措施重在理解,掌握关键要求)、内部控制评价的程序、审计委员会在内部控制中的作用。本章内容有一定难度,篇幅较大,理解记忆的内容比重较大。预计2017年考试的题型仍然较为丰富,客观题、简答题、综合题的形式均会出现,尤其是主观题部分。 本章主要知识点结构图如下: 主要考点(难点或重点) ·内部控制五要素 ·内部控制的应用(18项) ·内部控制的评价 ·审计委员会在内部控制中的作用 第一节 内部控制概述(★) 【知识点】COSO委员会关于内部控制的定义与框架 The Committee of Sponsoring Qrganizations of the Treadway Commission(全国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会) COSO委员会对内部控制的定义是“公司的董事会、管理层及其他人士为实现以下目标提供合理保证而实施的程序:运营的效益和效率,财务报告的可靠性和遵守适用的法律法规。” COSO委员会的上述定义对内部控制的基本概念提供了一些深入的见解,并特别指出: (1)内部控制是一个实现目标的程序
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