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顺络电子:2011年年度审计报告
深圳顺络电子股份有限公司
20 11 年度
审 计 报 告
目 录 页 码
一、审计报告 1-2
二、已审财务报表
1、合并资产负债表 3-4
2 、合并利润表 5
3、合并现金流量表 6
4 、合并所有者权益变动表 7-8
5、资产负债表 9-10
6、利润表 11
7、现金流量表 12
8、所有者权益变动表 13-14
9、财务报表附注 15-69
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
2 、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件
1
审 计 报 告
中审国际 审字 【2012
深圳顺络电子股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“顺络电子”)财务报表,包括
20 11 年12 月31 日合并及母公司的资产负债表,20 11 年度合并及母公司的利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是顺络电子管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2 )设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1
三、审计意见
我们认为,顺络电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了顺络电子20 11 年12 月31 日合并及母公司的财务状况
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