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- 2018-01-15 发布于湖北
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教案上市公司财务风险管理及内部审核及程序(KPMG)
上市公司财务风险管理及内部审核及程序 第一部分 香港上市守则对风险管理及内部审计的要求 中国及英美公司治理的发展历程概览 《企业管治常规守则》 《企业管治常规守则》 《企业管治常规守则》的主要内容 风险的定义及风险管理 风险练习 现根据你们对貴公司业务的了解, 就以下的各種风险, 試提出各三個实例:(一) 业务风险(二) 财务风险(三) 合规风险 (四) 营运及其它风险 公司可能面對的风险 原则 董事会应确保发行人的内部控制系统稳健妥善而且有效,以保障股东的投资及发行人的资产。 第二部分 财务风险管理及內部控制概念 《企业管治常规守则》对风险管理之建议 风险的定义及风险管理 风险管理的程序 企业风险管理的三层防线 内部控制的由来 何谓内部控制? 内部控制的五大元素 风险管理个案研究 现就以下实例提出相关的改善建议 你有十五分钟时间进行研究讨论 风险管理个案研究 风险管理个案研究 COSO 问答 第三部分 企业内部审计制度 《企业管治常规守则》对内部审计有关之建议 内部审计在企业风险管理中的重要性 对于企业已建立的控制程序,审计委员会辖下的内审部门会进行独立监控,测试其设计及运作的有效性,为企业的企业风险管理中把守最后一道防线 内部审计 什么是企业内部审核制度? 內部审计如何保障投资者的利益? 内部审计定义 国际内部审计师协会于一九九九年六月正式通过一个新的内
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