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- 2018-02-01 发布于上海
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行政事业单位内部控制及内部控制审计存在的问题及对策
精品论文 参考文献
行政事业单位内部控制及内部控制审计存在的问题及对策
王胜萍
天津财经大学会计学专业在职研究生 和平区市容和园林管理委员会
摘要:本文结合行政事业单位的特点,从内部控制及内部控制审计存在的问题及提出的应对措施进行探讨,旨在提高行政事业单位内部控制的管理水平,加强内部控制审计的监督,完善行政事业单位的体系发展,更好的从事公益服务。
关键词:行政事业单位;内部控制;内部控制审计;内部审计
行政事业单位是中国特有的经济体制,大多以公益性和服务性为目的,以非营利性为目的,使用和拥有的资产属于国有资产,运行的好坏直接影响国家财政资金的使用效益,为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制行为,加强廉政风险防控机制建设,保障资产安全,本文从内部控制及内部控制审计监督等方面的问??及对策做出探讨。
一、行政事业单位内部控制及内部控制审计的存在的问题
(一)、尚未建立完整的、强制性的内部控制法规或制度
与行政事业单位相比,《企业内部控制基本规范》(2008年)与《企业内部控制配套指引》(2010年)对企业建立健全内部控制制度做了一系列强制性的规定。然而,行政事业单位根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,财政部于2012年11月29日印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,自2014年1月1日起施行,
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