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第五次面授会计信息系统

(六)固定资产系统转账生成记账凭证 业务→财务会计→固定资产?处理 取消结账 1)以需要进行反结账月份的时间登录固定资产系统,如需要对1月份进行反结账,就需要以1月份的日期登录。 2)会弹出“登录日期不属于最新可修改月份,是否继续”的提示,点击“是”。 3)在处理菜单下,点击“恢复月末处理前状态”对该月份进行反结账,前提是总账系统这个月份没有结账。如果总账也已经结账,需要先取消总账的结账。 (六)固定资产系统转账生成记账凭证 业务→财务会计→固定资产?处理 取消结账 (六)固定资产系统转账生成记账凭证 业务→财务会计→固定资产?处理 取消结账 注:反结账后,新核算月份增加的固定资产卡片和业务处理将无痕迹删除。 通过本课时学习掌握固定资产子系统业务流程、控制参数设置、部门对应科目设置、固定资产原始卡片录入、固定资产增减变动、本月折旧计提及制单等操作,了解固定资产系统使用前的准备工作。 课后习题 实验九:固定资产业务处理 小结 三、日常固定资产业务处理 (四)固定资产折旧处理 (三)固定资产变动核算 (二)固定资产减少核算 (一)固定资产增加核算 (五)固定资产管理 (六)固定资产系统生成记账凭证 (一)固定资产增加核算 业务→财务会计→固定资产→卡片 资产增加 固定资产增加的基本途径,可分为固定资产

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