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  • 2018-01-26 发布于福建
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接收及移库流程doc5页

接收及移库流程 编码: 版本: 发布日期: 2001 年 7 月 责任人: 物料部经理 编写人: 会签表 部门 姓名 签字 日期 采购部 计划部 QA 修订履历 版本号 修编人 日期 审核会签 / 批准 简述 A0 2001年7月 目的 规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库。 范围 本程序适用于公司收货中心。 术语及定义 P O:采购定单 PO Receipt:采购定单收货 PO Return: 采购定单退货 Unplanned Receipt:计划外入库(无采购定单) 引用参照文件 WI202INV-防护要求指导 SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序 QSP701—不合格品控制程序 职责 5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。 5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。 5.3进货检验员负责来料检验工作。 5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统,并提供必要的报告。 5.5仓库实物管理员负责确认入库材料。 5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。 工作程序(附流程图) 6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。 6.2收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况

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