- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
考勒管理制度11
1.0目的:为了规范员工考勤、打卡、外出、加班或值班管理,减少薪资计算时的错误,确保车间生产秩序和办公室管理的正常运行,强化行政监督管理职能,特制定本制度。2.0范围:适用于本公司所有员工考勤的管理。3.0职责3.1员工负责考勤管理制度的执行。3.2班组长负责员工考勤的统计制表。3.3各部门负责员工考勤的审核上报。3.4综合部负责员工考勤的监督管理。4.0内容4.1考勤管理4.1.1员工月度考勤时间为上月26日至本月25日,车间考勤时间为7:30-19:30, 19:30-7:30;办公室考勤时间为7:30-11:30, 12:30-16:30;车间连班的员工中午吃饭实行送饭制,或换班轮岗吃饭制,具体工作时间安排以综合部公布的通知安排的具体时间为准。4.1.2办公室人员考勤时间为每周工作6天制;计件员工、生产一线计时员工、辅助或相关月薪员工每月考勤时间为自然月减2天;每天正常工作时间为12小时,星期日或车间转班放假日为休息日。休息日经总经理批准的值班,综合部可按加班调休进行处理。4.1.3员工每月考勤迟到、早退、旷工的界定。员工上班时间未按时到达指定工作岗位,影响工作开展或参加班组会议者视为迟到;员工上班时间提前离开工作岗位或提前打下班卡者视为早退;员工未经请假或请假未获批准而不上班者视为旷工。4.1.4员工上班不准迟到、早退和旷工,员工迟到一分钟扣款2元,早退1分钟扣款5元,旷工1天扣3天工资。员工月累计迟到未超过15分钟,或累计迟到未超过3次不扣款;员工月累计迟到超过15分钟,或累计迟到超过3次所有迟到时间需累计进行扣款。4.2打卡管理4.2.1员工打卡由值班保安负责监督和管理,综合部考勤管理人员每天9:00前将员工出勤情况与部门负责人进行核对。员工考勤由综合部负责监督抽查,并根据公司有关管理制度、规定予以惩处。4.2.2除董事长、总经理指定的人员外,任何人员必须按规定上下班时间打卡,销售人员、采购人员、财务人员因公外出,中午不需打上下班卡。其他人员上下班均应亲自打卡,任何人不得代人打卡或委托他人打卡,违者将给予双方当事人20元以上罚款。4.2.3员工应自觉排队打卡,员工打卡排队不得插队和拥挤,员工打卡后要主动向班组长或部门主管、经理报到。员工考勤表由车间班组长、部门主管或经理负责统计上报,每月28日前交各部经理审核,并于次月 1日前报综合部考勤管理人员检查核对和存档。4.2.4员工因公或其它原因不能按时打上下班卡者,需及时找车间主任或部门主管、经理出据签卡证明,报综合部经理调查核实签署意见,由考勤管理员统一签卡,员工非因公签卡每月不得超过3次,月底没有签卡又无打卡记录, 每人次扣款30元。4.2.5员工上下班因停电或打卡机出现故障,造成员工无法打卡的由综合部统一负责签卡(无需申请)。员工IC卡丢失由车间主任、部门主管或经理出据签卡证明,综合部调查核实后给员工补办IC卡,并按规定在员工薪资中扣除工本费20元/人.次。4.2.6员工中午上下班打卡间隔时间不得少于15分钟,下班必须听到下班铃响、音乐或到钟后方可离开工作岗位。员工漏打卡应填写漏打卡签卡证明,经车间主任、部门主管或经理签核后报综合部经理核实,员工非因公漏打卡每月超过3次每次扣款20元。4.3外出管理4.3.1员工上班时间非因公外出,时间在15分钟内由部门经理批准,员工每月非因公外出不得超过3次,由值班保安负责记录,并报综合部经理审核,职能部门未严格执行或落实此规定,将依据公司有关制度规定对相关部门负责人进行批评教育或惩处。4.3.2员工上班时间因公外出或出差,均需填写外出申请单,经各级管理人员审核,主任、主管级以下人员外出由副总批准;经理外出由副总审核,总经理批准;副总、总经理外出需到保安处登记。经常外出的采购员、业务员、财务人员由本部门经理批准。4.3.3本公司安排员工出差,均需填写出差申请单,由车间主任、部门主管或经理审核,副总经理批准;车间主任、部门主管或经理出差由副总审核,总经理批准;员工出差需到综合部办理相关手续,员工出差期间费用报销,按财务管理制度的有关规定执行。4.3.4员工出差完毕应填写有关报销单据,并在3天内提供有关单据交部门经理审核,财务部经理复核,权限领导批准,财务部按有关规定和制度进行报销。员工出差有在公司借款的,原则上要求报销时一并结清,特殊情况未归还借款需总经理批准。4.4加班管理4.4.1计时员工加班由车间主任或部门主管填写加班申请,部门经理审核,副总批准,经批准后的加班申请由申请部门报综合部审核备案,综合部要对员工加班安排的合理性进行跟踪监督和检查,对不符合加班申请的行为要及时给予批评教育或报副总查处。4.4.2员工加班按公司规定的计薪方式计算加班费,管理人员加班原则上当月进行调休,当月不能进行调休,在季度内调休的由副总批准;超出季
文档评论(0)