采购控制程序文件.docVIP

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采购控制程序文件

采购控制程序文件 编 号: 编 制:采购部 1、目的: 编制本程序是为了满足《管理手册》7.4条规定对采购过程进行控制,确保采购的物品符合规定的要求。 2、适用范围: 本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。 3、职责: 3.1 3.2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则; 3.33.4.14.3 E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息,为数据分析和进行年度评价积累依据。当某个合格供方连续两次出现不合格品时,应对其进行重新评价; F、对合格供方的年度评审,每年初由采购人员依据年内积累的情况(质量、服务、价格、交货期),组织对合格供方进行重新评价。 4.4A 由采购部依据产品加工计划及库存数提出各种采购计划,由采购员按采购物品的质量标准在合格供方处完成采购和运输;对采购量大的物资必要时签订采购合同; B 采购员应及时了解各个供方生产的的变化,当变化可能影响所供产品的质量时,应对该供方进行重新评价。 4.4.64. 5、与本程序有关的文件 5.1 5.26、与本程序有关的记录 6、与本程序有关的记录 6.6.6.6.

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