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- 2018-02-15 发布于浙江
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[财务管理]审计过程
1.初步业务活动 2.总体审计策略 (1)向具体审计领域调配的资源, (2)向具体审计领域分配资源的数量, (3)何时调配这些资源, (4)如何管理、指导、监督这些资源的利用 3.具体审计计划 具体审计计划比总体审计策略更加详细,其内容包括为获取充分、适当的审计证据以将审计风险降至可接受的低水平,项目组成员拟实施的审计程序的性质、时间和范围。 4.审计过程中对计划的更改 由于未预期事项、条件的变化或在实施审计程序中获取的审计证据等原因,注册会计师应当在审计过程中对总体审计策略和具体审计计划作出必要的更新和修改。 6 编制审计计划 2.2 审计的实施阶段 审计的实施阶段是审计全过程的中心环节,在审计实施阶段,注册会计师要根据计划阶段确定的审计范围、重点、步骤、方法,收集证据并进行评价,以形成审计结论。其主要工作包括: 1.进驻被审计单位 2.控制测试 3.实质性程序:针对评估的重大错报风险实施 直接用以发现认定层次重大错报的审计程序。 4.收集记录审计证据、检查和复核审 计工作底稿 5. 修订审计计划 2.3 审计的报告阶段 审计的报告阶段是实质性的项目审计工作结束后,对审计证据进行整理、评价直至出具审计报告及审计资料归档的工作。 整理、评价审计证据 复核审计工作底稿 编制审计报告
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