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- 2018-10-26 发布于贵州
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审计论文安全服务体系审计监控审计业务服务层网络基础设施
安全服务体系审计监控审计业务服务层网络基础设施
安全服务体系审计监控审计业务服务层网络基础设施
审计平台审计OA审计基础审计工具审计档案生产系统财务系统物资系统人力资源……标准化体系财务审计业务审计内部控制风险管理企业集团内部审计信息化解决方案研究与实践曲艳慧,袁奎军,庄开宇,董强,高安国(青岛港(集团)有限公司,山东青岛)
摘要:文中通过详细分析企业集团在管理中面临的内部控制问题,从内部审计承担的责任角度,采用信息技术,给出了企业集团建设内部审计系统的信息化解决方案,并成功实施于青岛港集团,有效验证了方案的可行性和有效性。
关键词:企业集团;内部控制;内部审计;信息化
中图分类号:F239.1文献标识码:A文章编号:1006-7973(2010)10-0068-03
经济全球化、日益激烈的市场竞争和国家《企业内部控制基本规范》的发布,要求国内大型企业集团不断提高企业内控管理水平,保障经营绩效和目标的实现。
经过多年信息化建设,企业集团基本实现了信息系统对业务、管理的覆盖,但作为承担企业内控重要职责的内部审计部门,仍然采用手工审计,或即使进行网络化审计,也仅限于对单一企业财务状况进行抽样和审核,提供的审计服务有限。目前国内外的审计软件多是针对单一公司的财务审计软件,主要提供数据转换、抽样、项目监督、资料综合分析和报告功能。例如加拿大的A
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