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- 2018-02-23 发布于江西
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货币资金的内部控制要求与原则
一、现金内部控制要求
(一)明确控制目标
1、保证现金收支的合法合理性
2、保证库存现金的安全完整
3、保证现金收支核算记录的及时可靠
(二)制定控制流程
1、规定授予权限。部门或业务部门指派业务人员办理有关现金结算的经济业务,对于大宗或特殊的现金收支业务,主管部门负责人应专门审批。
2、及时填制或取得原始凭证,并由相关人员签字或盖章,作为收付现金的书面证明。
审核原始凭证。会计部门收到有关现金收支业务原始凭证后,由会计主管人员进行审核,对于不符合规定的凭证,可拒不受理或补办手续。
3、编制记账凭证。分管会计根据审核后的凭证,填制收款凭证或付款凭证。签章后通知办理现金收支事项。
4、收付现金。出纳人员复核收付记账凭证及原始凭证,按凭证开列的金额收付现金。
复核记账凭证,稽核人员或指定人员审查收款凭证及付款凭证。审核合格后,签章传递。
5、登记账簿。出纳人员根据复核的收、付款凭证,登记库存现金日记账;分管会计人员根据审签合格的收、付凭证,登记相关明细账。
6、盘点现金。出纳人员每日营业结束后,结出库存现金日记账的收支和余额,清点库存现金,互相核对。
7、送存银行。对于超过库存现金限额的现金,由出纳登记,并及时送存银行。
8、清查库存。定期由清查小组盘点库存现金,并同库存现金日记账余额进行核对。
(三)确定控制点及其控制措施
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