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- 2018-03-04 发布于河北
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2016年下半年青海省内审师《内部审计基础》:企业舞弊与内审对策考试试卷.docx
2016年下半年青海省内审师《内部审计基础》:企业舞弊与内审对策考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.在调查中审计人员发现,当该公司大量借款来支持其他分部时,有一个分部却经常拥有超额现金。在对程序不作重大变动的前提下,对这一问题的最有效控制是 A:现金处理集中化。 B:要求每个分部处理各自的长期融资,这样促使它们更好地使现金需求和来源相配合。 C:要求每个分部编制未来各期详细的现金预测和预算,以便在集中的现金管理中使用。 D:与主要客户进行电子数据交换,使现金收入定时容易。2.某内部审计师完成了委托项目的部分工作,很清楚存在一个需要对组织的分配程序进行修改的问题。委托人同意并且草拟了修改程序,准备立即执行。该内部审计师应该 A:研究存在的问题,独立草拟新的程序,并且在进行委托工作的最后沟通时提出这些程序。 B:联合进行委托人提出的修改程序,并且在进行委托工作的最后沟通时报告结果。 C:在进行委托工作的最后沟通时,指出委托人已经实施了适当的纠正措施。 D:检查委托人提出的修改程序,并且在进行授权工作的最后沟通时对委托人采取的纠正措施提出意见。3.一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专
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