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仓库管理制度内容
项 目 工 作 标 准 奖 罚 1.报单 1.1根据各单店订单,向供货商预订货物,订单必须有门店厨房主管,采购员签字。报单时,不允许出现错报、漏报。
1.2原则上一般情况下,每日报单数为两次〈中午一次晚上一次〉;特殊情况除外。 1.3错报、漏报货物,经供货商投诉。一次警告,第二次罚款50元。 2.物料进仓 2.1供应商严格按照我公司采购员的采购计划数供货,货物送到后须首先经过采购员的确认,经采购员签字确认后的送货单才能生效。
2.2供货商应严格按照我们收货时间送货,超时仓库不予收货。
2.3原、辅料入库前要经过质量检验,质检员在送货单上签署“同意入库”字样和本人签名,送货单位持签署意见后的送货单到仓库办理入库手续。如送货单无质检员签字,仓库保管员可以拒收。如事后发现质量问题,办理退货手续,并记录。
2.4仓库保管员凭手续完备的送货单,经验收数量或者重量后据实办理入库;如果手续不完备就办理了入库的,该入库单视为无效,并追究仓库管理员的责任。
2.5办理入库必须开具“入库单”,入库单一式三联,第一联:存根;第二联:送货单位:第三联:财务记帐。入库单上仓库管理员、送货人、质检员三人签名,否则视为无效。
2.6材料入库后,标识明确,分类摆放,摆放整齐,严格按照分类,并根据入库单存根联按时间顺序逐笔登记帐簿。 2.7送货清单上无质检员签字,而办理入库。罚款10元。
2.8物品有质量问题,没有办理出库,或办理出没记录,罚款10元。
2.9物品入库,摆放,标识不明确,罚款10元。 3.物料发放 3.1原料入库后,全数拨给生产车间,并填写领料单,领料单上须有生产批次,车间主任,部门主管签字,手续不完备,不办理出库。
3.2本中心食堂领用,开具领料单。 4.成品入库 4.1领用的原材料经过加工整理后形成的产品,在销售前须按批次办理入库;如果无法入到指定仓库,仓库管理员须到现场清点,办理手续,并开具“产品入库单”。“产品入库单”一式两联,第一联:存根;第二联:生产车间。
4.2入库单须有部门主管签字,入库产品按库存标准包装好。
4.3根据“产品入库单”存根联逐笔登记帐簿。
4.4只有经过办理入库手续的产品才能给予发货。
4.5仓库管理员根据订货清单据实发货,没有出库的产品及时按类别整理归库,并严格按储存保质期管理。
4.6根据送货清单登记帐簿。
4.7每日根据帐面库存对实物进行盘点,并与统计部门对销售量进行核对。
4.8一月终了,会同财务部门进行实物盘存,并在盘存后的第三个工作日向财务部门提供月度盘存表。 4.9成品须成件入库中,入库后按标识摆放整齐。如不按标识摆放,罚款20元。
4.10成品入库,一天未动用,而不上报,罚款20元。 5.出库 5.1根据各单位订单,过秤据实办理出库。门店领用开具直拨单,第三联随车同时到达门店,单据不得有遗漏。
5.2本厂领用,开具领料单由部门主管、领用人签字。
5.3仓库管理员根据送货清单据实发货,对没有出库的产品及时按类别整理归库。
5.4根据送货清单登记帐簿。
5.5每日根据帐面库存对实物进行盘点,并与统计部门对销售量进行核对。
5.6一月终了,会同财务部门进行实物盘存,并在盘存后的第三个工作日想财务部门提供月度盘存表。
5.7货物少发,漏发,罚款20元。
5.8单据不及时传递,经门店投诉,罚款50元。 6.退货 6.1各门店部门退货,须凭退货单成件办理。上注明原因,由领用部门主管与仓管管理员签字。
6.2据实办理入库,不需用,与供货商联系,办理退货。
6.3香料、调料、干货一周内不需用。须上报,办理退货。
6.4冷库、冻库一天内不需用,须上报车间主任处。
6.5办理退货单据,第一联仓库保管、第二联送交财务部、第三联交由供货方。 7.单据 7.1单据必须据实填写完整。单据上的供货商、日期、收货单位须填写完整。
7.2品名、单位、数量须字迹清楚。不得有涂改,如有涂改,财务部不予承认。
7.3每日工作完,单据必须及时整理,需上交财务部单据,需在第二日上午抵达。各方块库管负责本人单据传递。 7.4单据遗失,罚款100元。
7.5单据不工整,单据传递不及时,罚5元。
中心厨房库房工作标准6-4 Page 4 of 4
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