供方现场评审打分细则.docVIP

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供方现场评审打分细则

质量管理体系(18分) 1.1.1 有制定明确的质量方针/目标,并展开了相应的质量活动; 3分 1.1.2 有制定明确的质量方针/目标,但未展开相应的质量活动; 2分 1.1.3 未制定明确的质量方针/目标; 1分 1.2.1 有制定从事质量管理人员的权限并予以执行; 3分 1.2.2 有制定从事质量管理人员的权限,但未予以执行; 2分 1.2.3 未制定从事质量管理人员的权限,执行也不到位; 1分 1.3.1 有通过ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系或ISO14001环境管理体系并予以实施; 3分 1.3.2有通过ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系或ISO14001环境管理体系,实施不彻底; 2分 1.3.3有通过ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系或ISO14001环境管理体系,执行失效; 1分 1.4.1 有采用APQP、FMEA及SPC等五大核心工具进行质量管理活动,效果良好; 3分 1.4.2有采用APQP、FMEA及SPC等五大核心工具进行质量管理活动,执行不到位; 2分 1.4.3未采用APQP、FMEA及SPC等五大核心工具进行质量管理活动; 1分 1.5.1 所有质量管理活动中均采用了防错方法,执行效果良好; 3分 1.5.2 部分质量管理活动中采用了防错方法,质量管理活动有漏洞; 2分 1.5.3 质量管理活动中从未采用防错方法; 1分 1.6.1 持续改进被运用到全过程,且经常组织QC小组活动或质量改善会议; 3分 1.6.2 持续改进未涉及到全过程,且未经常组织QC小组活动或质量改善会议; 2分 1.6.3 未组织QC小组活动或质量改善会议,无持续改进项目; 1分 文件/图纸/样品控制(9分) 2.1.1 有制定文件、图纸/样品等控制规定,实施效果良好; 3分 2.1.2有制定文件、图纸/样品等控制规定,实施效果不理想; 2分 2.1.3未制定文件、图纸/样品等控制规定,实施效果很差; 1分 2.2.1 受控文件、图纸/样品有发放与接收台帐,执行效果良好; 3分 2.2.2有少量的受控文件、图纸/样品无发放与接收台帐; 2分 2.2.3未建立受控文件、图纸/样品发放与接收台帐; 1分 2.3.1受控文件、图纸/样品等的变更有得到严格控制; 3分 2.3.2受控文件、图纸/样品等的变更有一部分未进行严格控制; 2分 2.3.2受控文件、图纸/样品等的变更未得到控制; 1分 3.进货检验(18分) 3.1.1 进货检验记录齐全,且已得到妥善保存; 3分 3.1.2 进货检验记录齐全,保存不完整; 2分 3.1.3 进货检验记录不全,保存不完整; 1分 3.2.1 检验标准与规范完全符合客户要求; 3分 3.2.2 检验标准和规范有小部分未按客户要求执行; 2分 3.2.3 完全未按客户要求编制检验标准和规范; 1分 3.3.1 检测设备完全能满足客户要求; 3分 3.3.2 有极个别的检测设备不能满足客户要求; 2分 3.3.3 大部分检测设备均不能满足客户要求; 1分 3.4.1 有对不合格来料进行有效控制,且对供方的改善效果进行了验证; 3分 3.4.2 有对不合格来料进行有效控制,但未对供方的改善效果进行跟踪验证; 2分 3.4.3 有少量的不合格来料未得到有效控制,对供方的改善效果跟踪不到位; 1分 3.5.1 有合格供方清单且保存完好; 3分 3.5.2 有合格供方清单,但有个别与实际情况对不上; 2分 3.5.3 无合格供方清单. 1分 3.6.1 有对供应商进行评审且保留了相应的记录;

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