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盛华金宇集团固定资产管理内部控制研究.pdf
摘 要
盛华金宇集团固定资产管理内部控制研究
公司制企业建立以来,会计学术界和世界各国大型企业和开始广泛关注企
业内部控制的理论研究和实践。一些全球知名的大公司都因没有关注及重视自
身的内部控制问题而导致财务舞弊和造假丑闻,这不仅严重损害了公司的声誉,
而且也伤害到了投资者的根本利益。对于任何一家企业来说,保证企业资产的
真实性和完整性都是其开展内部控制工作的重要目标,同时,确保企业财务信
息和经营管理信息的及时准确是内部控制的重要意义。企业内部控制是指企业
在生产经营过程中,伴随着企业对自身管理的加强和对外部满足社会需要,逐
步产生和发展起来的自我监督、自我调整、自我约束的管理体系,这其中汇集
了众多的管理理论和实践经验。
本片论文的写作思路是:提出问题 -- 分析问题 -- 解决问题。论文从盛华
金宇集团固定资产的实际内部控制流程的现状问题着手,先介绍了内部控制的
理论基础、企业的背景资料和管理现状,之后根据目前公司在固定资产管理内
部控制中出现的若干问题做详细的分析,力求找出其根本原因,最后,结合内
部控制相关理论对盛华金宇集团固定资产管理流程和内控制度文件进行完善,
并给出解决措施的建议以供公司借鉴参考。文章采用的研究方法主要是实地研
究、归纳分析和规范性研究等,目的是使本文学术观点更具有条理性,更加系
统化,通过与盛华金宇集团的管理层和相关管理部门及固定资产的管理人员进
行沟通和交流,搜集并整理公司内部有关固定资产管理的流程制度和内控文件,
了解盛华金宇集团在内部控制工作方面的组织架构,固定资产内部控制的执行
现状及当前存在的主要问题,同时结合企业的管理目标和战略方向,提出改进
措施建议,完善企业固定资产内部控制制度和方式方法,力求达到科学、合理
的研究目的,也期望能够对盛华金宇集团在固定资产内部控制工作方面能够提
供有价值的建议。
关键词:
内部控制;固定资产;COSO框架;
Abstract
Shenghua.JinYuconglomeratefixedassetsinternalcontrolresearch
Sincethecompanyestablishedthehistoryofinternalcontrolistheconcerno
enterprisesandaccountingsubjects,manyoftheworldfamouscompanies,duetoa
seriesofscandalsofthefinancialfraudandfraud,thecompanyseriouslydamaged
the credibility o fthe fundamental interests o finvestors in the heart, will hurt
investment, many companies in the internal control problems exposed. For any
company,toensuretheauthenticityandintegrityofcorporateassetsisanimportant
goal,theinternalcontroltocarryouttheworkatthesametime,toensurethatthe
enterprisefinancialinformationandmanagementtimelyandaccurateinformationis
themeaningofinternalcontrol.Themodernenterpriseinternalcontrolreferstothe
enterpriseinthelong-termproductionandbusinessactivities,withtheenterprisesto
strengthentheirownmanagementandtheforeignministrytomeettheneedso
society,graduallydevelopedaselfsupervision,selfadjustmentandselfconstraint
managementsystem,whichbringstogethermanyofthemanagementtheoryand
practicalexperience.TheUnited
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