伊利集团内部控制失效的原因及策略研究.doc

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伊利集团内部控制失效的原因及策略研究

最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作 1 对我国上市公司实行股权激励的分析与探讨 2 我国中小企业成本控制研究——以xx公司为例 3 某公司高存货问题的分析与对策研究 4 我国企业负债筹资风险及其防范研究——以xx公司为例 5 衍生金融工具审计问题研究 6 合并会计报表研究 7 电子商务对企业财务会计的影响 8 旅游文化产业的资产计量研究 9 某公司财务风险管理研究 10 国外环境会计信息披露对我国的启示 11 中小企业赊销信用风险控制的策略研究 12 企业投资过程中的税收筹划研究 13 浅谈企业内部审计风险的防范和对策 14 浅析中小企业项目投资中的问题与对策--投资风险问题探讨 15 xx公司在全面预算管理中存在的问题及其改进措施 16 连锁企业存在的问题及对策研究 17 某公司的内部控制优化研究 18 某公司财务风险控制体系有效性研究 19 会计信息质量控制问题探讨 20 低碳经济下生态管理会计的应用研究 21 环境审计风险及其控制研究 22 上市公司会计信息披露管制探析 23 上市商业银行内部控制信息披露研究 24 中小企业流动资金运营中的问题及对策——以某粮油公司为例 25 我国上市公司内部控制信息披露研究 26 增值型内部审计探讨 27 中小型家族企业内部控制现状及改善建议 28 会计人员继续教育问题与对策 29 浅谈行政事业单位固定资产管理 30 我国企业海外并购中的财务风险及防范 31 某汽配商行的存货管理问题研究 32 我国开征物业税的思考 33 企业负债经营问题研究 34 企业应收账款管理研究——以某公司为例 35 农村模式存在的问题及对策——以某村为例 36 浅析xx公司生产成本管理存在的问题及对策 37 中小企业税务外包问题探究 38 某纺织公司绩效评价方法的对比研究 39 某科技公司绩效评价现状及对策 40 对企业社会责任会计信息披露现状的研究 41 我国推行人力资源会计的对策研究 42 金融危机下公允价值会计问题研究 43 上市公司财务粉饰的方式及防范措施 44 某银行盈利能力研究 45 企业会计信息化存在的问题与对策 46 固定资产内部审计存在的问题及对策 47 家族企业内部控制的实证研究——以某公司为例 48 所得税会计下资产的纳税调整事项研究 49 要约收购下的股东权益保护研究 50 某实业公司业绩评价与激励机制的研究 51 对提高会计信息质量的认识 52 我国上市公司自愿性信息披露探讨 53 现金流量表在四川长虹中的分析与应用 54 内部控制对中小企业会计核算的影响—以某公司为例 55 事业单位会计制度改革探讨 56 制造业存货管理水平提升途径的研究——以某集团为例 57 作业成本法在某医药公司的应用设计 58 物流企业成本费用内部控制研究——以xx公司为例 59 从“召回门”看丰田的内部控制缺陷 60 浅析管理层收购中的若干财务问题 61 上市公司报表粉饰问题的原因及对策 62 跨国公司资本结构研究 63 企业营运资本管理与资金使用效益的关系探讨 64 注册会计师审计风险的控制 65 进出口业务纳税筹划研究 66 基于环境会计的企业财务评价体系的构建研究——以海尔为例 67 论我国代理记账业务的现状及发展对策 68 民营上市公司资本结构与盈利能力关系分析 69 论现代企业制度下的内部审计 70 浅谈我国民营企业会计信息违法性失真 71 我国汽车零部件企业采购与付款控制研究 72 电子商务下的创新 73 某公司筹资风险成因与防范研究 74 上市公司内部控制的评价 75 某公司资本结构优化研究 76 资产减值准则在企业运用的研究 77 关于某公司作业成本会计核算与管理的研究 78 我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究 79 固定资产内部控制研究——以某电器公司为例 80 财务报表舞弊行为研究——动因及预防措施 81 论网络经济时代的财务会计管理 82 我国中小型会计师事务所内部控制问题研究 83 中小企业内部控制的问题及对策 84 杜邦财务体系的扩展模式及其应用——以A公司为例 85 浙江东方光学有限公司财务分析报告 86 上市公司会计信息舞弊的成因分析 87 某服饰公司存货管理研究 88 新债务重组准则在上市公司实施中存在的问题及对策 89 基于自由现金流量的企业价值分析--以某集团为例 90 中小企业内部会计控制问题的研究 91 房地产上市公司利益分配实证分析 92 论国有商业银行内部审计——由“法国兴业银行”事件说起 93 中小股份制商业银行零售业务核心竞争力提升研究 94 我国网络公司盈利模式研究——以淘宝网为例 95 我国集团型企业的财务战略分析——以海尔集团为例 96 化工企业生产循环内部控制设计——以某公司为例 97 苏宁物流采购成本控制的研究 98 财务舞弊的防范与治理

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